医疗器械质量记录(全套表格)

医疗器械质量信息反馈单编号:反馈部门:首营企业审批表审核表应附资料:1.医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证(复印件加盖红章)。

2.营业执照、税务登记证、组织机构代码证(复印件加盖红章)。

首营品种审批表编号:注:附医疗器械生产/经营企业许可证、营业执照、医疗器械产品注册证、质量标准、出厂检验报告、委托书及业务员身份证复印件、样品、价格批文等资料。

医疗器械购进记录医疗器械退货记录表医疗器械入库验收单医疗器械拒收单医疗器械养护、检查表医疗器械养护处理记录医疗器械质量复检通知单医疗器械质量查询函近效期医疗器械预警表医疗器械客户资格审核表医疗器械销售记录表医疗器械产品出库复核记录医疗器械售后服务记录质量问题追踪表医疗器械产品质量查询、投诉记录表医疗器械用户访问处理意见表质量事故报告单质量事故确认处理记录表可疑医疗器械不良事件报告表医疗器械销售退回申请单医疗器械退回验收记录医疗器械退回记录医疗器械召回事件报告表补救无害化处理销毁医疗器械召回计划实施情况报告报告单位:(盖章)负责人:(签字)报告人:(签字)报告日期:不合格品医疗器械确认表不合格医疗器械报损审核表不合格医疗器械产品处理记录表不合格医疗器械销毁记录表医疗器械培训计划表年度培训记录表年度体检汇总表档案医疗器械员工健康档案表医疗器械设施设备一览表质量管理制度执行情况自查考试记录。

医疗器械质量记录(全套表格)医疗器械质量管理记录表格包括以下内容:1.文件修订申请表这个表格记录了对文件进行修订的申请。

在这个表格中,可以记录申请的原因、修订的内容以及修订的日期等信息。

这个表格可以帮助管理者追踪文件修订的历史和原因。

2.文件发放记录表这个表格记录了向哪些人员发放了文件。

在这个表格中,可以记录发放的日期、发放的人员、发放的文件名称等信息。

这个表格可以帮助管理者追踪文件的流向和发放情况。

3.文件回收记录表这个表格记录了哪些文件被回收了。

在这个表格中,可以记录回收的日期、回收的人员、回收的文件名称等信息。

这个表格可以帮助管理者追踪文件的回收情况。

4.文件销毁申请表这个表格记录了对哪些文件进行销毁的申请。

在这个表格中,可以记录申请的原因、销毁的文件名称、销毁的日期等信息。

这个表格可以帮助管理者追踪文件销毁的历史和原因。

5.文件销毁记录表这个表格记录了哪些文件被销毁了。

在这个表格中,可以记录销毁的日期、销毁的人员、销毁的文件名称等信息。

这个表格可以帮助管理者追踪文件的销毁情况。

6.质量管理体系问题改进和措施跟踪记录这个表格记录了质量管理体系中出现的问题和采取的措施。

这个表格可以帮助管理者追踪质量管理体系中的问题和解决情况。

13、员工健康档案表员工健康档案表是一份重要的文档,它记录了员工的健康状况和医疗史。

在这个表格中,我们需要填写员工的个人信息、体检记录、病史、药物过敏史等内容。

这些信息对于企业管理者来说非常重要,因为它们可以帮助我们更好地了解员工的身体状况,为员工提供更好的保健服务。

14、员工健康检查汇总表员工健康检查汇总表是一份汇总员工体检结果的文档。

在这个表格中,我们需要记录员工的体检项目、检查结果、医生建议等内容。

这些信息可以帮助企业管理者更好地了解员工的身体状况,及时发现健康问题,采取措施预防疾病,保障员工的身体健康。

THE END
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7.食堂检查记录表若使用食品添加剂,应符合国家规定,采用精确工具称量并记录 *29. 盛放调味料的器皿定期清洗消毒 分餐间 *30. 保温锅内水温≥60℃ *31. 食物供应时温度要≥60℃ *32. 暴露食品正上方照明有防护罩 *33. 分配菜肴的工具清洁消毒,与其他工具分开存放 https://www.wjx.cn/jq/35854000.aspx
8.食堂监督管理办法(修订)(后勤〔2023〕4号)1.后勤处组织人员根据《漳州职业技术学院量化监督检查记录表》(附件1)定期对食堂运营情况等进行检查及打分。 2.膳食委员会根据《食品卫生安全量化监督评分表》(附件2)每周对食堂环境卫生、服务质量等进行检查及打分。 3.学校考核情况和膳食委员会的日常检查结果于每月底进行汇总。 https://www.fjzzit.edu.cn/gzzd/bmjg/hqc/202309/t20230921_78456.html
9.药品养护记录表对养护中的药品质量状况准确记录,养护检查的主要内容有:品名.规格.生产企 业.批号.效期.外观.质量等。做好药品的效期管理工作,対效期不足六个月的品种进行登记,并按月填报近 效期药品促销表,把近效期药品重点养护,每月养护检查一次。对由于异常原因可能出现异常的药品,以及易变质的药品,加大检查力度,每月检查一次https://www.360wenmi.com/f/file0b0jzzwk.html
10.gsp内审检查记录表4篇(全文)gsp内审检查记录表 第1篇 公司经理室: 公司内部审核小组在高云飞总经理的领导下,于11月4~6日,对公司业务部、质量管理部、人力资源部、储运部、财务部门进行内部审核。审核依据:药品批发企业GSP认证检查评定标准(试行)。按GSP评定标准132项。无关款项12款,为2210、2301、2601、2602、2804、3302、3507、3512、4108https://www.99xueshu.com/w/filecej6mv31.html