应收会计工作职责(通用30篇)

现如今,工作职责的使用频率逐渐增多,工作职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。一般工作职责是怎么制定的呢?下面是小编收集整理的应收会计工作职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

1、负责与客户核对往来账明细,总账,及时将对账传真至客户,并确保客户收到对账单,保证账账相符,账证相符,账实相符;

2、整理客户账目,并做好账目核对和货款催缴工作,保证账目的清晰、准确、完整;

3、负责客户经销合同整理、跟进,包括签约销量进度跟进,续签日期跟进,客户档案更新与记录;

4、负责及时全面了解客户各方面情况(如信用指数,经济能力,欠款金额等)并及时上报财务部负责人;

5、负责提供应收款名单给相应业务人员及财务负责人,配合共同催款;

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

1、负责应收款的`核对与款项的回收,做好客户回款的审核确认工作;

2、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档;

4、应收异常账款跟催及反馈,保证货款准确回笼;

5、按时录入公司内部店铺管理系统;

6、及时完成上级领导交代的其它任务。

1、负责应收账款及预收账款账务处理,确保账务及时、准确;

2、负责销售订单及红字销售出库单的审核,确保单据审核及时、准确;

3、负责客户对函证的编制和询证函的审核,及时跟进客户的回函情况,回函不符的查清不符的原因并视情况是否需要处理;

5、负责对应收账款、预收账款的账龄分析,定期对长期挂账的往来款进行清理,并对异常情况予以反馈并提出解决办法;

6、负责年度销售收入、应收账款预算编制的指导,并监督预算执行情况;

7、负责客户对账函及询证函的及时归档。

1、产品入库单审核、供应商货款结算复核;

2、月度成本结转及具体账务处理;

3、例行税务事务处理,包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等;

4、年度工商年检;

5、内部单位及供应商往来账务校对及调整;

6、独立电商平台全盘账务处理;

8、完成上级临时安排的其他工作。

1、负责应收款凭证的录入;

2、及时完成各月应收账款的对账工作;

3、做好客户往来账的管理及督促业务员进行账款催讨;

6、协助公司应收账款管理制度的完善及招待。

1、应收账款对账,催账工作,完成应收量化指标;

2、应收账款核销,及应收记录维护;

3、每月制做应收报告及反馈给领导;

4、制作月末预收账款余额表,代垫余额表;

5、拜访客户,并提交制式化报告。

1、及时完成应收账款的凭证的编制。

2、及时完成各月应收账款的对帐工作。

3、做好客户往来帐款的.管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

1、客户回款及订单审核,编制会计凭证并登记应收帐款明细帐;

2、对账资料归集存档;制作和维护客户信息登记表;收入合同的登记及管理;

3、对应收帐款金额较大、帐齡较长的`客户进行重点跟踪,及时与客户对帐,查明原因;

4、维护销售预算的制作和变更、销售实际和预算对比分析,以及销售财务报表的编制;

5、制作长期现金流量表和短期资金计划中有关销售回款部分;

1、负责产品成本预算;

2、实际产品成本核算,成本分析;

4、成本费用归集与核算;

5、制作相应的.会计凭证;

7、对每批订单做利润核算(包括单个产品生产、成本的核算)

8、各部门的日常费用审核;

1、审核入库单、采购单、送货单等单据的合法性、准确性,审核原材料、运费等应付账款。

2、汇总应付账款总量账龄及其分布状况;

3、审核付款单、报销单的'准确性;

4、负责发票的领购、开具、验销、保管,统计进项发票,月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜;

5、编制付款和费用凭证;

6、办理直接上司临时交办的其他事宜。

1、负责各项回款的`跟踪与统计工作;

2、负责分管区域各项帐务的核对、核算;

3、定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;

5、月度负责编制、审核财务统计报表。

1、负责公司应收账款核算和管理;

2、及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度,定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况;

4、定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的.任务;

5、负责合同管理;

6、领导交代的其他工作。

1、供应链目录管理,采购合同审核及保管,合帐登记;

2、采购入库单据的整理与审核,制作采购入库明细表和汇总表;

3、登记采购凭证;

4、期末制作应付、预付明细明细表,同供应商核对期末余额;

5、物流费用的`审核与登记表;

6、分配的其他工作。

1.完成进项发票登记

2.协助领导完成应收应付账款核对

3.供应商和客户合同的制作、打印、回传

4.应收账款的催收

5.产品库存/购销合同

6.运费核算

7.进销匹配,产品开单

8.供应商提供的`发票签收、审核及结算工作

9.兼开票专员工作

1、根据销售合同核对发货与回款,核算发出商品、收入、应付账款科目。

2、及时完成各月应收账款的'核款、对帐工作。

3、进行业务员应收账款催讨。

5、完成每月应收账款账龄分析表,发送给财务主管和销售部负责人。

6、协助公司应收账款管理制度的完善执行。

7、完成上级领导交办的其他工作。

1、及时、准确与客户核对往来;

2、与客户发货、费用、回款核对;

3、金税系统开票并与K3核对金额一致;

4、收款单,付款单及其他应收应付单录入;

5、收、付、转凭证录入;

6、协助成品仓、原料仓库存盘点;

7、凭证打印及整理装订;

8、应收账款账龄分析表编制,金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;

1.负责所有渠道客户应收帐款管理,营销渠道费用审核跟进,凭证生成;

2.负责客户合同及文件的整理归档;

3.出具客户对帐单,月末核对各政策应收结存,赠送结存;审核返利表,业绩表等,出具各种销售报表;

4.负责存货盘点监督及对帐,出具盘点报告;

5.月末负责客户销售数据分析输出;

6.协助主管交办的其他事项。

1、负责与客户对账;

2、负责出销量数据。录入金蝶系统;

3、负责审核线下经销商代垫市场费用;

4、负责出季度,年度营销数据的基础数据、;

5、负责出代理商核销数据,每个月根据出货量与收到付款申请单整理本月核销数据;

6、负责代理商账面余款更新回款表工作;

7、负责更新代理商回款任务并与商务部出的任务回款进行核对;

8、负责每天对业务系统里的.出货单、退货单,进行及时审核、入账;

9、负责收集线上与线下导开票明细并发给出纳进行开票;

10、负责登记线上渠道服务费台账;

11、负责商标,检测报告,资质,销售合同的管理

12、负责上级领导安排的其他事情。

1、负责应收款会计的业务工作,遵守有关财务规定和付款程序

2、负责应收账款、预收账款的.核算和管理工作

3、负责客户账单对账工作

4、负责核对客户回款,做好客户回款的跟进工作

5、负责客户销项发票的统计和开票工作

6、负责分析应收款项的账龄及收款情况

7、编制收款凭证并登记应收帐款明细台帐

8、负责统计客户销售明细表、未回款明细表等

9、负责系统发货单的审核工作

10、负责销售报表的统计工作

(1)按月度进行销售收入记账管理及分析,保证收入核算的准确性

(2)依据销售与应收账款管理制度,严格进行收入核算与管理,按月与销售部开销售会议,督促销售部对应收账款中的问题及时处理

(3)检查销售开票的准确性和及时性

(4)负责在销售调价时,检查调价的.合理性及正确性

(5)跟踪销售回款进度,督促销售部按时收回应收账款,配合完成FCST工作

(6)配合中外方的年度审计工作

(7)财务总监交代的其他事宜

1、负责公司财务系统,应收财务处理;

2、负责公司应收账款的'分析和跟进;

3、审核各项原始凭证保证应收产生合规合法,保证应收核算的真实性、合理性、合规性;

4、保持与各部门的沟通,随时解决应收产生情况及使用情况,保证应收核算的准确性;

3、及时完成应收账款的核对及核销;

4、每月完成银行对账,每月月结时依据出纳提供银行对账单,勾兑银行,编制《银行存款余额调节表》;

5、参与华南区门店现金房备用金盘点工作并出具现金盘点表;

8、每日核对各门店POS收银数据,BW报表数据,SAP过账数据,编制《储值卡发行消费核对表》;

6、负责凭证的'打印、整理、装订和保管。

7、完成上级领导分配的临时工作任务。

2、应收账款管理,审核业务合同按照流程和标准执行,与客户对账并结算应收应付款项

3、负责市场费用、客户核销费用整理及复核工作。

3、跟踪未开票收入,安排开具发票并跟踪已开票收入回款情况,应收款的'跟踪收款

4、制定和完善业务流程,协助公司应收账款管理制度的完善及执行;

1、应收账款管理:审核控制销售发货;定期与客户进行应收账款对账;进行账龄分析,控制风险应收,跟进资金回笼;

2、核算提成、奖金:负责业务员、分公司等的提成、奖金核算;

3、数据统计与分析:定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析;

4、账务处理:根据会计核算要求,负责应收岗位的账务处理,收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。

5、岗位其他有关工作和上级交办的'其他工作。

1、准确及时的做好公司与各客户供应商之间的帐务核算与结算工作。

2、负责公司的费用、成本以及利润的.核算,正确进行会计统计,并做出分析表。

5、协助完善公司财务管理制度,规范财务进销存管理流程。

1、及时完成销售订单跟踪表登记、应收账款的凭证的编制、销售分析报表。

2、及时完成各月应收账款的对帐工作(含电商、分公司对账)、未完订单的核对。

3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

4、及时完成业务提成计算。

1、仓库单据整理:按月完成入库单据的核对工作,分类整理并装订成册;

2、对账:每月与采购及子公司对账,审核发票,跟进预付账款的到货及发票情况

3、付款及信息发布:审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息;

4、应付票据的登记、入账及核销;

5、填制应付账款、预付账款凭证,检查各科目、明细账准确性,出具账龄分析表;

6、负责凭证的.整理、装订及存档;

7、协助主管进行其他财务工作事项。

1、负责审核订单、出库单、回单,生成发票,记账凭证;

2、负责应收款项的结算工作,登记应收、复核销售应收账款记账凭证;

3、负责定期核对往来账,催收应收款项;

4、编制月度应收账款余额表及月度客户的应付返利明细表;

5、进行账龄统计和分析,为计提坏账准备提供必要信息;

6、对客户的`信用情况进行整理和分析,为企业的的赊销政策提供依据;

7、报应收账款预警报告,跟踪出库单回签情况;

8、公司交办的其他工作。

1、销售合同整理归档、整理及管理部门会计凭证;

2、开具增值税发票;

4、应收账款的对帐工作,做好客户往来账款的管理及督促、指导业务员进行回款管理,应收账款管理制度的完善及执行。

THE END
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