费用报销审核必看的5个要点专票餐费差旅费办公费

这是费用报销中最基本的常识,比如:采购一批物料,按理应该取得商品购销发票,但最后到财务报销时使用的是接受服务的发票,这样牛头不对马嘴,自然不允许报销。

2、附件能有力支撑费用发生的真实性

附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关联性,比如:报销差旅费,机票是飞往上海出差,但是餐费确有杭州的发票,很显然这张餐费并不属于差旅费的一部分。

3、取得的发票类别符合税法要求

在这里给大家总结一下:

(1)水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销;

(2)吃饭的发票、员工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用普票报销即可。

4、涉及专票报销尽可能价税分离填写

提醒小伙伴,报销过程中涉及到专票报销的,在填写报销单时将专票上的不含税价和税金分成两行填写,这样方便财务后期的账务处理。

5、附件中文件表单符合内部管理流程

这点要求至关重要!很多费用的报销会牵扯到公司内部几个部门的专业意见,报销事项在发生前应取得这些内部通过的审批意见。

比如:企业需要购买专业设备,那这个设备肯定要经过使用该设备的部门负责人审核,那么在报销时,就要附上像一个的审核意见,这样财务人员审核时才能够看到该设备满足使用要求,就可以放心审核通过了。

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4.5000左右或者大额度的烟酒转账用途可以写什么5. **其他**:若有其他特殊用途,例如烟酒购入用于某次特定的事件(如公司庆典、年会等),可以据实填写具体的事件名称。 6. **报销**:如果是员工垫付的费用,后续需要通过费用报销单来报销,那么在转账时也应反映相应的费用性质。 7. **备用金**:在某些情况下,若金额用作公司日常运营的备用金,也可以直接写为“https://www.niuacc.com/wdglkjs/1467741.html
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9.业务报销申请书范文11篇(全文)不同票据要进行报销时的要求有所不同, 具体分为以下几点: 1、手续完备: (1) 凡购物发票必须由单位主管领导签字, 并填写验收单, 单位领导 (审批人) 、验收 (或证明) 人、经办人三人共同在验收单上签字; (2) 参加会议的须有会议通知; (3) 出差人员需开具出差证, 出差证上要有工程部主管领导签字 (4) https://www.99xueshu.com/w/filekqi9y18z.html
10.新余市人民政府办公室关于印发《新余市市直党政机关差旅费管理(三)工作人员报销市内出差费用时,应填写《新余市市直党政机关和事业单位市内出差费用审批报销单》,单位领导和财务人员应认真审核,严格把关。 (四)市直单位应本着厉行节约,反对浪费的原则,在本规定范围内,结合单位实际,制定本单位市内出差管理细则。 第五章市内交通费 http://www.xinyu.gov.cn/xinyu/zfgb20173/2014-11/27/content_ed96eb134dcd462085c1c2b88837a2f2.shtml
11.中国矿业大学(北京)培训费管理办法第十四条培训结束后,应及时办理培训费报销手续。报销培训费时须提供培训审批表(附表1)、培训费报销单(附表2)、培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、服务单位提供收款票据及费用明细单等凭证。培训费一般采用银行转账或公务卡方式结算。 对未履行审批和报销手续不完备,以及超范围、超标准开支的费用不予报销。https://cwc.cumtb.edu.cn/info/1005/1322.htm
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