最新商业企划书模版商业计划策划书(四篇)

管理学院艺术团在管理学院党委、团委老师的大力支持下于2002年10月正式成立,它是一个挖掘艺术人才,展现大学生风采,促进个人全面发展的学生团体。艺术团自成立以来取得一系列成绩:2002年举办大型文艺晚会“含苞的太阳”,在河大校园掀起一股热爱文艺的热潮,在广大师生中获得良好口碑;2003年在校元旦文艺晚会上,我院获一等奖;本团成员还参加河北电视台“激情九九”节目并获擂主称号;部分成员入围统一“闪亮之星”全国大学生歌手选拔赛;2007年举办“悠悠古城高校情”驻保高校文艺盛典;我们还积极参与赫达集团文艺汇报演出、民族敬老院义务演出、舞蹈协会周年庆典、紫园小区慰问演出等一系列校内外大型文艺活动,各界反响良好。该团下设:

秘书处:管理各队人员档案以及活动报告总计。

舞蹈队:优雅的舞姿演绎我们的生活。

歌唱队:青春的歌喉歌唱青春的风采。

器乐队:用跳动的音符谱写生命的乐章。

表演队:导演校园生活场景,浓缩多彩校园文化。

礼仪队:展示魅力的舞台,自我素质的充分展现。

主持队:用灵魂的感染带动世界的观众

实践部:以超强的实力支撑艺术的舞台

在艺术团各小组的团结协作下,艺术团成为河大艺术台上的一道最亮丽的风景线。

艺术团参演简析:

艺术团成员均为河北大学学生,具有较高的文化素质和艺术修养,拥有热血沸腾的青春和积极向上的态度,本着寓教于乐展现风采的初衷,为商家提供高水平的优质演出,切实的表达商家的宣传目的。我们有着主持.舞蹈.歌唱.器乐等各方面舞台经验丰富的文艺骨干,有能力承办完整的商业演出,省去了商家拼凑节目的繁琐过程,我们将是您最明智的选择。(附件二:方式费用)

注:我团各队成员训练均由专业教师辅导,各队每周至少训练一次,成员们积极活跃在学级和个学院等大小型演出的舞台上,专业水平和经验都不亚于社会的商演团体,相对收费价格也低很多!

河北大学管理学院艺术团

此次活动简析:

~~~~写此次活动的原由,估计盛况描述,对商家优势优惠~~~~

注:与其他校园团体.学生会机构等相比有着明确的责任分配,承办的商业宣传均有专门人员负责。将本着承诺第一的信念,为您做好宣传活动!

活动安排:㈠2009年4月**~~~~~~

㈡2009年4月**~~~~~~

㈢2009年4月**~~~~~~

活动详细介绍:

附件:

系列活动总赞助:4200元

六周年庆典晚会冠名:3530元晚会费用包括:设备费用2800元{舞台+灯光+音响+},现场礼品100元,演出服装费300元,背景喷绘幕(4*10m)400元,发放宣传物免费,现场杂费支出330元。

其他活动费用包括:请柬20元,通信30元,交通100元,电费20元,工作餐饮水200元,抽奖礼品300元,展板2个200元,条幅2条200元宣传包括:a主持人口头宣传b商家到场宣传c展板d条幅e海报f传单g游戏提问h网络同时发布(可添加)i其他校园媒体报道

欢迎商家带来更多更新颖的宣传模式,我们将尽可能为商家提供属于自己的个性化平台。

附件二:

演员单独参演

参演费用细则:

1主持150元/人5表演相声30元/人2歌曲一首40元/人6器乐演出40元/人3舞蹈一曲30元/人7礼仪30元/人4表演小品30元/人8走秀30元/人

注:不含舞台设备及服装费用,主持稿及演出内容演员自理;其它具体事项在协议中体现。

承办整场演出

大致内容:

5首歌曲,2个相声表演类,3个舞曲,2个礼仪,2个器乐表演,1个走秀,整体主持。

大致费用:800元/场

附件三:

舞台音响器材我团可代为租赁,当前市场器材价格如下:

灯光类

1、电脑摇头灯(575w/800w)300元/台

2、电脑摇头灯(1200w/1500w)500

3、筒灯(par56)30

4、激光灯(60mw)50

5、追光灯(1200w)200

6、强力频闪(1500w)100

7、天地排(2000w)50音像类

1、户外远程音响(六只音箱+三台功放)

2、双15全频箱(含一台功放)500

3、单15全频箱(含一台功放)400

4、单12全频箱(含一台功放)300舞台类

1、烟雾机100

2、泡泡机100

3、冷焰火(2米20秒)20

4、冷焰火(2米20秒)30元/台元/盏元/台元/盏元/盏元/盏元/套元/对元/对元/对元/台元/台元/只元/只1000

商业融资策划书范文:商业策划书模板范文

商业融资策划书范文一

1.项目的经营对象和范围

2.投资规模

3.所需要的融资服务的规模

4.建设周期

6.项目的年回报率

7.项目建设者和经营者的资历

8.其他情况,其中包括是否经主管部门批准,有特殊的项目是否已经办理好特殊手续。是否是国家或者地方重点扶持项目等等

第一部分xx项目摘要

一、公司简单描述

二、公司的宗旨和目标

三、公司目前股权结构

四、已投入的资金及用途

五、公司目前主要产品或服务介绍

六、xx市场概况和营销策略

七、主要业务部门及业绩简介

八、核心经营团队

九、公司优势说明

十、目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还

十一、融资方案

十二、财务分析

1、财务历史数据

2、财务预计

3、资产负债情况

第二部分xx项目综述

第一章公司介绍

一、公司的宗旨

二、公司简介资料

三、各部门职能和经营目标

四、公司管理

1、董事会

2、经营团队

3、外部支持

第二章xx技术与产品

一、技术描述及技术持有

二、产品状况

1、主要产品目录

2、产品特性

2、现有生产条件和生产能力

3、扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力4、原有主要设备及需添置设备5、产品标准、质检和生产成本控制6、包装与储运

第三章xx市场分析

一、xx市场规模、市场结构与划分二、xx目标市场的设定

三、xx产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段产品排名及品牌状况五、xx市场趋势预测和市场机会六、xx行业政策第四章xx竞争分析一、有无行业垄断

二、从市场细分看竞争者市场份额

三、主要竞争对手情况:公司实力、产品情况四、潜在竞争对手情况和市场变化分析五、公司产品竞争优势第五章xx市场营销一、概述营销计划二、销售政策的制定

三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务四、主要业务关系状况

五、销售队伍情况及销售福利分配政策六、促销和市场渗透1、主要促销方式

1、定价依据和价格结构

2、影响价格变化的因素和对策

八、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。九、市场开发规划,销售目标第六章xx投资说明一、资金需求说明

二、资金使用计划及进度三、投资形式四、资本结构

五、回报/偿还计划

六、资本原负债结构说明

七、投资抵押

八、投资担保

九、吸纳投资后股权结构

十、股权成本

十一、投资者介入公司管理之程度说明

十二、报告

十三、杂费支付

第七章xx项目投资报酬与退出

一、股票上市

二、股权转让

三、股权回购

四、股利

第八章xx项目风险分析

一、资源风险

二、市场不确定性风险

三、研发风险

四、生产不确定性风险

五、成本控制风险

六、竞争风险

七、政策风险

八、财务风险

九、管理风险

十、破产风险

第九章公司管理

一、公司组织结构

二、管理制度及劳动合同

三、人事计划

四、薪资、福利方案

五、股权分配和认股计划

第十章xx项目财务分析

一、财务分析说明

二、财务数据预测

1、销售收入明细表

2、成本费用明细表

3、薪金水平明细表

4、固定资产明细表

5、资产负债表

6、利润及利润分配明细表

7、现金流量表

8、财务指标分析

商业融资策划书范文二

一.公司概况

和传统的“三天打鱼,两天晒网”不同,鱼批网以现代科技为支撑,依靠互联网“无往而不通”的便捷,成功实现了传统水产交易的网络运做,将各种水产信息适时快速地予以上传公布,让客户无论身处何地,都可以借助各种无线电终端设备,随时随地、畅通无阻地浏览网页,进行水产品的在线咨询、洽谈、订货、购买等事宜!

二、经营范围

鱼批网是国内首家大型的水产批发网上商城,同时也是一个代购代销的平台。在网站上不仅可以销售我们自己公司的产品,还可以代购代销各地水产公司的产品。

三、产品介绍

鱼批网批发的水产品种类繁多,能够最大限度满足商家的需求,目前网站发布出售的产品主要有活鲜产品、冰冻产品和加工产品三大类。

四、市场背景分析与发展机遇

1、平台背景与优势分析

据《netguide2008中国互联网调查报告》,2008年c2c电子商务网站交易规模将达到678亿元人民币,增长率为%。面对如此巨大的市场前景,除开资金雄厚的大型公司,许多个人和企业也试图突破传统网络交易平台营销的模式,建立个人购物网站,推广独立品牌,以图吸引更大规模的客户群体。显而易见,未来正真的商贸市场将离不开网上销售。

目前,许多传统的生产型、加工型等各类企业已经意识到网络贸易的重要性和不可替代性,纷纷加入电子商务行列。而鱼批网在这一方面,史无前例地走在了水产品网上批发的前列,把握了先机,占据了优势,是国内首家真正实现水产网上批发的大型商城,短短两个月的运营,就已经有数十个订单,完成的订单有三十个左右。如果不是资金链的断缺,可以完成更多的订单,鱼批网不做零售,操作的都是大单,每一单至少35吨起批。

2、产品市场背景与优势分析

提到水产品人们就会想到鱼、虾、贝、蟹等,特别是鱼肉,容易咀嚼、消化和吸收,是老人、儿童非常喜欢的食物。

由于水产类食品味道鲜美和具有极高的营养价值,受到越来越多人的欢迎。据联合国粮食农业组织称,经数据统计,2008年全球水产品进口额为1047亿美元,出口额为995亿美元。亚洲是全球水产品进出口贸易的重要地区,2008年进口额为326亿美元,出口额为340亿美元,其中日本在2007年后,以145亿美元的进口额,超过美国的141亿美元,重新成为水产品进口第一大国。2008年日本的优质水产品出口额为16亿美元,美国为45亿美元。中国以122亿美元的出口贸易额,仍位列全球第一大水产品出口国,进口额也达到了84亿美元。世界有有如此庞大的水产品贸易市场,中国有有13亿人民,你完全想象得到这个市场有多大,有多广,而针对目前这样一个信息时代,鱼批网走在了水产网络交易与批发的前列,有效抓住了最有利的因素,在各种优势条件下我们坚信,鱼批网的发展前景不可估量。

五、公司战略与实施方案

水产品批发市场在水产品流通中发挥着重要作用,是进行水产品批发分销业务的平台,是连接水产品产、供、销的桥梁。然而,当前我国的水产品批发市场还处于由传统集市型市场向现代化的批发市场过渡的阶段,存在交易方式落后、盈利能力差、规划布局不合理、服务功能单一、管理制度不规范等一系列的问题,不能形成水产品经营的规模优势,无品牌、无品质,这种经营方式难以对水产品流通起到辐射和带动的作用,也阻碍了我国水产品批发市场向现代化方向发展。而归根结底,这些问题的根源就在于我国水产品批发市场缺乏行之有效的发展战略,因此,本网将着重探索适合鱼批网水产品批发长期持续发展的各项发展战略规划。

目前正值中国水产品行业大变革、大发展的时代,在当前经济形势下认识局势掌控方向,我们将对水产品行业所受到的影响和未来的发展态势予以翔实的剖析,立足于鱼批网的长远发展,对水产品行业在具体工作中的突破进行行之有效的积极研究。努力把鱼批网做大做强,做成水产品电子商务的楷模,最终将其做成在中国乃至全世界极具影响力的水产品网上批发大型交易市场。

六、管理团队

鱼批网的团队主要结构如下:

1、采购部。有专业的采购人员,对每天福州的到货情况了如指掌,能严格把关好水产品的质量。

2、市场部。每天都在分析客户的需求,每时每刻都在把握市场的脉搏。

3、销售部。有多年的销售经验,能处理好销售过程中遇到的各种各样的问题。

4、客服部。人性化客服作为直接面向用户的客服人员,是公司的一扇窗口。公司非常重视客服工作的质量,为客服部安排严格、专业、高标准的统一培训。

七、风险与对策

优势:鱼批网是国内首家真正实现水产网上批发的大型商城,开辟了网上水产交易的新领域,目前在这一新市场竞争小。水产一般难以在网上交易,鱼批网做到了,这是一个很吸引人的亮点,在上面进行的信息发布和鱼批网进行的代理交易可以轻松找到更多客户。

劣势:由于越来越多的商家在鱼批网上进行选购,鱼批网的现金流已不足以垫付那么多代购代销的货款,在等待资金回笼的过程中,会失去一些客户。

机会:鱼批网现在只要能得到有商业头脑的客户的加盟和支持,就可摆脱现金流不够强大而失去部分客户的局面,就可日益壮大,收益更多。

解决方案:融资。

八、融资方式

1、卖单。把代购代销的订单拿出来卖,鱼批网和投资者各投一半货款资金,利润各得一半。或者按比例投资和回报。无需做库存,现买现卖,货的质量由鱼批网把关,风险也由鱼批网承担,每一单的周期平均在一个星期。也就是说,一个星期后就可以连本带利一起回收。每一车货要垫付的资金在30-100万之间,利润也在3000-15000之间。

2、进货。从国外进货,利润相对较高,但风险也较大,要做库存,还要赌一个月后的行情。各投一半资金,由鱼批网负责销货,风险由鱼批网和投资者一起承担。每一单的回报周期大概在一个月到一个半月。遇到行情好的时候,一个柜就能赚十几万。

九、融资的好处

1、用现金去采购,完全可以拿到比别人更低的单价,供货商最喜欢做的,便是现金生意。也就是说,用现金去拿货,将有更大的利润空间。

2、鱼批网上有做不完的订单,有资金融入的话,就会大大增加产品的销量。销量一做起来,将会抢占大量的市场份额。以后比较乐观的前景是:不单客户离不开鱼批网找货,供货商也要依赖鱼批网销货甚至通过鱼批网找国外的货源。

3、资金够雄厚时,可以做库存,可以炒行情,可以开市场档口,可以搞加工厂,甚至可以发展捕捞船队,我们有信心在水产领域越做越大,越做越强!

4、这是互利双赢的合作。可以短期合作,也可以长远合作。

商业融资策划书范文三

第一章总论

*项目概述

消费群体构成当前,中国大众旅游的发展,异地商务、公务等交流日益频繁,为星级酒店的发展打下广阔的市场基础。中国星级酒店接待的住客,既有国内客人,也有入境客人。据国家有关方面的统计,2006年入境过夜旅游者为4991万人次,比上年增长%;国际旅游收入亿美元,比上年增长%。国内旅游者为亿人次,比上年增长%;国内旅游总收入为6230亿元,比上年增长%。

显然,星级酒店就是为他们服务的。无论是为了商务、公务、会议或者展览,还是为了观光、购物、度假或者是探亲访友,抑或是为了经济、文化、体育等等的交流,他们都是酒店的顾客。

有关资料显示,2006年,中国星级酒店住客中,商务散客占43%;公司协议客户占22%;会议团队占5%;旅行团队占4%;休闲散客占8%;其他占8%。

从2006年与2005年的比较中,可以发现,虽然中国酒店的住客构成在总体上没有过大的起落,但是其变化也不容忽视。比如商务住客的增长,就是值得十分注目的。虽然不少入境的外国客人常常选择在星级酒店下榻,但是国内住客目前仍然占着绝大多数。

国内目前连锁经济型酒店连锁经营的发展趋势。

目前中国目前共有星级酒店11828家,客房平均出租率为%。值得注目的是,星级越低、价格越低的内资星级饭店,反倒出租率越低。其经济效益也不甚理想,其中占星级酒店%的11828家内资饭店,几乎全面亏损,有25个省市的内资星级饭店的平均利润均为负数。

相形之下,中国经济型酒店却是一片光明。另一份正式资料显示,中国经济型酒店,2005年的平均出租率为%,2006年的平均出租率为%;2006年的gop竟然高达%。

经济型酒店在今后的发展中能够更有利地享受到如下的发展机遇。

a:居民出行的增长。

b:奥运商机。2007年是北京筹办奥运会的决战之年。根据有关要求和测算,2008年奥运会期间,北京的星级酒店将达到800家。而据此前不久的统计,目前北京地区共有住宿接待单位4761家,客房28万间左右。缺少的142家酒店的空白,有关方面希望主要通过改造和升级现有非星级酒店来填补。

*项目提出的背景及必要性

我们先从酒店和酒店式的公寓,从酒店的投资、金融管理、融资方面来谈。

有个大的方向:能以中国酒店市场的一个宏观角度,先来做一个大纲性的探讨。在2008年之后,北京的酒店市场还是有相当的机会存在的。这是一定的,因为北京的酒店是政治中心、经济中心,目前加上外来人口已经有差不多有1700多万人了,无论如何,这么大的一个人口的城市,它有它的一个容量。因此,中国的地位在这几年正在大力的发展,所以从这方面我们是比较谨慎的、积极的来看这个事情。

从货币角度出发:人民币的升值有一个力大于臂的问题。总体来说应该是力好,但是到了一定的程度力就不好了。这是一个不利的因素,为什么因为中国东西如果变的太贵了,国外的旅游者就很难进来。但是目前对于投资者,对于中国一个低成本的市场。那么所有的合作伙伴、业主、基金、同行都愿意到这边来投资。特别是外地投资进来了以后,由于这是一个双收的投资项目,但是随着人民币不断的增长,最后和美元一比一了。

*可行性研究的依据和范围

2007年1-10月全国房地产投资额为亿元,同比增长%,增幅与上月持平;商品房施工面积万平方米,同比增长%;新开工面积万平方米,同比增长%;竣工面积万平方米,同比增长%。供应类指标本月累计同比增幅均与上月持平。国家土地供应依然偏紧,存量土地充分释放。1-10月份土地购置面积26827万平方米,同比减少了%;土地开发面积万平方米,同比增长%,增幅较上月提高了个百分点。

*主要技术经济指标

一、项目的投资总额预算

1、财富西环大厦二、三层的总体投入面积为3300平方米,房屋的租金为3元/天/平方,则大厦的房屋日租金为9900元,年租金为9900元/日*365天=3613500元。

2、酒店投资总体装修费用:酒店总体投入面积为3300平方米,按照每平方米1500元人民币的标准,则酒店投资的总体装修费用为500万元。

装修费用均摊10年,按每年为总体装修费用的10%计算,则每年均摊的装修费用为50万元。

3、投资装修总体费用向银行贷款,每年向银行支付的利息为60万元。

4、同样,投入的设备费用约为240万元,费用均摊10年,每年为总体费用的10%计算,每年的设备费用为24万元。

5、员工费用:酒店投入使用35名员工,按照平均工资1800元/人,则一年的员工费用为35人*1800元/人*12个月=756000元。

&酒店第一年投入的成本计算为:3613500+500000+600000+240000+756000=5709500

第二章市场调研及前景预测

*本项目与其他项目相比较的优势分析

本项目简介:

a、美国戴斯酒店集团的品牌价值所在:美国戴斯创立于1970年,有超过35年的品牌历史,在全球15个国家内拥有超过160,000间各式客房。每天有超过200,000位客人住宿于daysinn。名列《hotels》杂志全球酒店品牌排名第5位。

b、戴斯酒店的所拥有的经验丰富的管理团队:戴斯中国拥有一支高素质,经验丰富的酒店专业人才组成的团队。强大的团队,辅以”戴斯”品牌,对于酒店进行全权管理,一定能够使您的酒店获得应有的成功,并在酒店业占据应有的地位。

c、财富西环优越的地理位置:

财富西环鼎立于北京市政规划中的四大交通枢纽之一,北京西二环门户之”西南金角”,北接西二环路,东连南二环路,西通丽泽城市核心道路,南行京开高速,距北京内城东西干线两广大街和长安街仅几步之遥。入则数分钟进抵都市核心,出则瞬间转换方位经纬。携金融街商务繁华之伟力,以坐被朝南的宏大气度,强势辐射金融街,长安街腹地。财富西环位于西二环枢纽位置,西衔丰台区重点规划发展区域丽泽商务区,其中丰台俗称是北京主要的陆路码头。南靠北京南站-亚洲最大的铁路交通枢纽,2008年即将投入使用。北临厚积勃发的新型办公商务区广安门商圈,西街正在建设的华北地区最大商品物流中心和分销中枢的马莲道商务中心的节点,以财富西环为焦点,三大商圈各显神通,围合聚拢财富西环,更兼有金融街丰厚商务底蕴的强势整合,西南二环大区域发展的格局脉络清晰可见。

地理优势,交通方便:5路、49路、340路、351路、410路、423路、603路、716路、717路、800路、819路、939路、962路、运通102、运通202,步行1分钟就可到达公交车站。

d、周边配套设施完善

水电设施齐全外周边还有美廉美超市、超市发超市、华联商场、家乐福购物中心、菜百商场、华普超市、百盛、青年湖商场。

邮局:丽泽路邮电局、中国移动通信大观园店、中复电讯商场、广安门南滨河路邮局。

银行:工商银行、中国银行、交通银行、农村信用社、中信银行、民生银行、中国光大银行。

旅馆、饭店:环海宾馆、丽泽宾馆、北京哈特商务酒店、新时代大酒店、大观园大酒店、诺林大酒店、中环假日大酒店、龙源宾馆、万隆宾馆。

餐饮、娱乐、休闲:海阔天空康体俱乐部、恒通食府。

教育设施:中央音乐学院、首都医科大学。

写字楼:中国新纪元大厦、宣兴大厦、德惠写字楼、中经信国际大厦。

公园及旅游景点:万泉公园、五芳亭公园、大观园、牛街礼拜寺、北京西客站。

酒店地处交通便道,存在着广大的客源。

投资门槛较高加盟300万起与很多可供加盟的特许项目相比,经济型酒店让诸多有意参与其中的投资者望而却步,很重要的一个原因就是它有着较高的准入门槛。见下表:

品牌前期项目投资总额

锦江之星750万~1250万元

如家快捷约万元

莫泰168约800万~1000万元

速8338万~538万元

格林豪泰约500万~700万元

锦江之星的品牌使用费是依据加盟店的设计客房数,按3500元/间计算;此外还将收取20万元技术服务费作为锦江之星为加盟者提供建设方案、人员培训、总台管理软件、管理与业务模式手册、开业指导等各项服务的费用。这些都是小头,更大的资金压力来自物业投资--按锦江之星的标准,新建门店每平米投资大约为3500元,而改造门店也约需1500~2500元/平米,这样一家锦江之星门店的投资额在1000万元上下。

如家快捷的前期投资主要分为几项:不少于50万元的物业改造资金、30万元的一次性特许品牌使用费、10万元的特许加盟保证金不低于50万元的流动资金以及为期约占四个月的工程筹备期管理费,每月1万元。需要指出的是,其中10万元保证金并不需要扣押至合约结束,而是在合作一年之后便可以得到有息返还。

在各特许品牌中,莫泰168是开展加盟业务较晚,也是加盟店最少的连锁品牌之一,目前只有南通、无锡、宁波3家加盟店,上海市内的加盟店尚未面世。莫泰连锁旅店的营运总监许铮铮表示,在本市加盟一家莫泰168经济型酒店的投资总额在800万~1000万元。

与其他品牌相比,速8在前期投资上有更为细致之处,除去38万元的特许品牌使用费外,速8根据所改造物业的原先用途,平均至每间客房的改造费用也会有所不同。如,之前物业用途为写字楼,那么摊到每间客房的投资费用为3万~5万元。

格林豪泰在计算前期投资时也有其特别之处,即特许品牌使用费以房间数的不同而有所变化,以100间为例,加盟金在四五十万元,前期投资总额在500万~700万元。

以上计算都是以改造现有物业为准。

每月管理收费高低浮动各不同

在一次性支付数额较大的前期投入之后,作为连锁体系中的一员,享受品牌、管理、销售、培训等方方面面的支持的同时,加盟者每月也需支付一定的费用于连锁体系。从目前了解的情况,各品牌在每月收取管理等费用的比例上也有不少出入。如下表:

品牌每月上缴支出

锦江之星加盟管理费为年营业收入的3%

如家快捷收酒店总收入3%为特经服务费,收酒店总收入3%为特经管理费

莫泰168营业收入的5%~10%

速8营业收入的%,每年变化

格林豪泰营业收入的%~6%

不难看出,每月统称加盟管理费的收取主要分为固定和浮动两种。浮动的加盟管理费收取方式对于投资者而言,就像一把双刃剑,在经营状况不假的情况下,有理由向总部提出要求下浮;但在供销两旺的情景之下,也就必须接受特许方提高管理费的要求。

回收投资较快

作为一项高额支出的加盟行为,投资者最为关心的便是资金风险和投资回报率的问题。就现阶段而言,尽管资金门槛较高,但是较快的投资回收周期正是吸引投资者跃跃欲试的一种重要原因。

品牌投资回收期

锦江之星租赁项目4~6年,新建项目8~10年

如家快捷5~6年

莫泰1682年半~3年半

速83年~4年

格林豪泰5~6年

项目名称

主要费用

年均销售收入100间客房×85%×170元×365天=万元

年均经营毛利润率55%

年均经营毛利润万元×55%=万元

一次性品牌特许费30万元/5年=6万元

装潢装修费350万元/10年=35万元

设备购置费100万元/5年=20万元

特许经营主要费用万元×3%+万元×3%=万元

房产年均折旧费或租赁费100万元/年

营业利润万元-6万元-35万元-20万元-万元-100万元=万元

营业所得税金万元×33%=万元

税后利润万元-万元=万元

年投资收益率万元/=15%

速8的投资回报周期比如家缩短一半,也是由于速8对于年投资收益率的预估相对较高,在33%左右。从各连锁品牌对于投资回报周期的估算,加上前文对于前期投入的比较,投资者不难推算出各品牌经济型酒店的平均年投资收益率。

第三章项目定位

*主题及功能定位

酒店式公寓和产权式酒店开发商至少持有项目产权的50%以上,也就是说小业主的总体产权最大不超过50%,并且要求小业主必须把所有产权以反租的形式交还给酒店开发商,酒店集团拥有所有经营权,这样便于集团统一管理。

*功能定位

欧姆龙戴斯酒店定位中国首家行政商务酒店,酒店内部设置商务信息港系统,从单一的酒店住宿、餐饮服务的基础上增加行政商务的拓展服务。具体设置为:对于入住酒店的客人从车站、机场接送,接送到指定客房,酒店设置方便的办公客房可以方便客人进行商务会客与谈判,配备专门的行政人员方便客人的办公。我们将委派员工去香港参加商务培训,学习管理理念,体现我们的增值服务。

*项目建设方案及规划设计定位及价格定位

1、基本设立客房96间,客房平均收费380元/天,则一天的营业额为36480元/天,合计一年的房费收入为13315200元,考虑到其他因素,按房费的70%计算,则一年的房费收入为9320460元。

2、每年的房费营业额为932万,则每天的收入为25500元/天。

3、每天成本消耗:酒店第一年的投入成本570万,每天的成本消耗为15610元。

4、每天房费的实际收入为:房费收入-成本消耗=25500-15610=9890元。

5、酒店每年的年投资收益率为35%

*入市姿态及推广时机定位

1、项目计划融资金额350万。

2、投资回报年利息20%。

3、投资对象为公司或个人。

4、赠送全国戴斯酒店免费住宿一周,享受戴斯酒店终身入住折扣,以及系列的折扣卡。

5、投资担保人:美国戴斯酒店

基本融资设想:计划融资金额为350万元,戴斯酒店共计划设置100间客房,计划将部分房间抵押给投资的融资方,酒店的经营管理权全权委托给美国戴斯酒店管理,经营,融资方得到规定的年利息的融资回报。

*销售定位

北京举行的大型会展、商务会议,培训机构场地租用;

*管理定位

我们期待有投资酒店管理经验的人来投资戴斯酒店这个项目,来和我们共同合作。

商业融资策划书范文

商业策划书模板六

二011年五月

保密承诺本商业策划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:

妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字:接收日期:年月日

收到日期项目编号项目经理(以上各项由btii公司填写)商业策划书(编制参考)

摘要10第四部分研究与开发……11第五部分行业及市场情况12第六部分营销策略15第八部分管理17第十部分财务计划……19备查资料清单………21

摘要说明:在两页纸内完成本摘要。

公司性质为:请填写公司性质,如:有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资等,并说明其中国有成份比例和外资比例。

公司沿革:说明自公司成立以来主营业务、股权。注册资本等公司基本情形的变动,并说明这些变动的原因。

目前公司内部部门设置情况:以组织机构图来表示本公司的独资、控股、参股有公司经及非法人机构的情况:以图形方式表示,如:公司曾经经营过的业务有、、。公司目前经营的业务为、、。目前主营业务为。

公司目前职工情况:如:拥有员工人,其中管理人员人,生产工人人;管理人员中,大专以上文化程度的有人,占员工总数%,大学本科以上的有人,占员工总数%,硕士学位(含中级职称)以上的有人,占员工总数%,博士学位(含高级职称)以上的有人,占员工总数%;最好列表说明,如下表:

员工人数专科文化程度大学本科硕士(中级职称)博士(高级职称)人数比例人数比例人数比例人数比例管理人员生产工人

公司经营财务历史:列表说明:

(单位:万元)项目本年度前1年前2年前3年销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产负债率净资产收益率

公司近期及未来3—5年要实现的目标(行业地位、销售收入、市场占有、产品品牌以及公司股票上市等):公司近期及未来3—5年的发展方向、发展战略和要实现的目标:第二部分公司管理层

学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地主要经历和业绩:着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。

详细描述本公司产品/服务的竞争优势(包括性能、价格、服务等方面):产品的售后服务网络和用户技术支持:第四部分研究与开发公司已往的研究与开发成果及其技术先进性(包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况):

公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况:

国内外研究与开发情况,以及公司在技术与产品开发方面的国内外主要的竞争对手(5家)情况,公司为提高竞争力拟采取的措施:

到目前为止,公司在技术开发方面的资金总投入是多少,计划再投入的开发资金是多少(列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用):

请说明,今后为保证产品质量,产品升级换代和保持技术先进水平,公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品等情况:公司现有技术开发资源以及技术储备情况:

公司寻求技术开发依托(如大学、研究所等)情况,合作方式:公司将采取怎样的激励机制和措施,来保持关键技术人员和技术队伍的稳定:

公司未来3—5年在开发资金投入和人员投入计划(万元):年份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入人员(个)[nextpage]第五部分行业及市场情况

行业情况(行业发展历史及趋势,哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。政策限制等,行业市场前景分析与预测):

市场销售有无行业管制,公司产品进入市场的难度分析:

公司未来3年或5年的销售收入预测(融资不成功的情况下):(单位:万元)年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入市场份额

公司未来3年或5年的销售收入预测(融资成功情况下):(单位:万元)年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入市场份额

第六部分营销策略产品销售成本的构成及销售价格制订的依据:

如果产品已经在市场上形成了竞争优势,请说明与哪些因素有关(如成本相同但销售价格低、成本低形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品,等等):

对销售队伍采取什么样的激励机制:第七部分产品制造

产品生产制造方式(公司自建厂生产产品,还是委托生产,或其它方式,请说明原因):

公司自建厂情况厂,购买厂房还是租用厂房,厂房面积是多少,生产面积是多少,厂房地点在哪里,交通、运输、通讯是否方便:

现有生产设备情况(专用设备还是通用设备,先进程度如何,价值是多少,是否投保,最大生产能力是多少,能否满足产品销售增长的要求,如果需要增加设备,采购计划、采购周期及安装调试周期;如果需要大规模建设,是否选择“交钥匙”方式进行,“交钥匙”工程的承包机构是否提供工期、质量方面的保证,如何对这些保证加以实施?):请说明,如果设备操作需要特殊技能的员工,如何解决这一问题:简述产品的生产制造过程、工艺流程:

主要供应商1主要供应商2主要供应商3正常生产状态下,成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内,描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备:产品成本和生产成本如何控制,有怎样的具体措施:产品批量销售价格的制订,产品毛利润率是多少?纯利润率是多少?第八部分管理

请说明:为保证融资项目按计划实施,公司准备今后各年陆续设立哪些机构,各机构配备多少人员,人员年收入情况。请用图表统计表示出来,附在本计划中。

公司是否通过国内外管理体系认证?

公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制:公司是否考虑员工持股问题,请说明:

公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议,若有,请说明协议主要内容:公司是否与每个雇员签定劳动用工合同:

公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突,如果有,请说明解决办法:

请说明,公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施:请说明,项目实施过程中,公司需要哪些外部支持,如何获得这些支持:第九部分融资说明

为保证项目实施,需要新增投资是多少万元,新增投资中,需投资方投入万元,对外借贷万元,公司自身投入万元。如果有对外借贷,抵押或担保措施是什么?请说明投入资金的用途和使用计划:

希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司?请说明原因:拟向投资方出让多少权益?计算依据是什么?预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是少?投资方可享有哪些监督和管理权力?

如果公司没有实现项目发展计划,公司与管理层向投资方承担哪些责任?

在与公司业务有关的税种和税率方面,公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况(如:市场准入、减免税等方面的优惠政策):需要对投资方说明的其它情况:第十部分财务计划

产品形成规模销售时,毛利润率为%,纯利润率为%请提供:未来3—5年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表、项目销售计划表、项目产品成本表;(第一年每个月计算现金流量,共12个月,第二年每季度计算现金流量,共四个季度,第三、四、五年每年计算现金流量,共三年)注:每一项财务数据要有依据,要进行财务数据说明。第十一部分风险控制

请说细说明该项目实施过程中可能遇到的风险及控制、防范手段(包括政策风险、加入wto的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用,每项要单独叙述控制和防范手段):

第十二部分项目实施进度

为补充本项目计划书内容,需要进一步说明的有关问题(如公司或公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中,对公司有何影响):

请将产品彩页、公司宣传介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。清单如下:企业应备资料清单

1、营业执照2、公司章程3、验资审计报告4、贷款证5、资信证明6、法人代码证书7、税务登记证8、财务报表(上年度、本年度、本月)9、专利证书、鉴定报告10、高新技术企业、高新技术项目证书11、其它表明企业特点的资料12、商业计划书公司法律文件可以提供复印件,但需提供原件以备核实。商业计划书、项目建议书以及经过电脑文字处理的文件,要求提供电脑软盘。

商业策划书模板

第一部分

第二部分

前言...2市场调研及分析.........2一、行业动态调研及分析......2二、企业内部调研及分析......2三、

第一部分前言

策划书目的及目标的说明第二部分市场调研及分析一、行业动态调研及分析

1、财务状况,财务支出结构2、企业生产能力,产品质量,生产水平3、员工能力,待遇,公司对员工的激励、考核、培训(员工调查)4、企业策划、销售、执行能力的调研(员工意见)5、产品各品项研究:定位、包装、价格、市场目标受众、竞争优势(员工意见)三、潜在进入者调研及分析

1、行业进入成本/壁垒。2、行业退出成本。3、进入后对本企业的威胁。4、对竞争者的威胁。四、现有竞争者的调研及分析

1、财务状况,财务支出结构。2、企业生产能力,产品质量,生产水品。

3、员工能力,待遇,公司对员工的激励、考核、培训(员工调查)。4、企业策划、销售、执行能力的调研(员工意见)。5、产品各品项研究:定位、包装、价格、市场目标受众、竞争优势(员工&顾客意见)。五、替代品调研及分析

1、替代品工艺。2、消费者认可程度。3、发展态势。六、互补品调研及分析

1、是否存在互补品。2、互补品价格。3、互补品对产品的要求。4、互补品发展趋势及其未来新要求。七、原料供应商调研及分析

1、可供选择的供应者。2、原材料是否有替代品。3、供应商的讨价还价能力。4、我们对其依赖程度。5、供应商的供应能力。八、中间商调研及分析

企业战略及产品策略的制定

一、企业战略制定二、产品策略制定(提供原则或标准)

1、产品1)品项:市场定位、目标受众。(打击竞品的专有品项)2)包装:陈列显著、方便、符合产品定位、价格等2、价格1)符合企业战略?(长线产品/短线投资)2)符合产品定位?a)利润为主/市场占有率为主b)根据产品市场定位不同,采取不同价格策略。c)保留一支低利润甚至无利润产品,该品项各种市场表现(如包装宣传诉求点等)模仿主要竞争对手,以破坏其市场及形象。3、渠道1)一般通路。对经销商的选择、管理控制、返点等。2)特通。由于产品特性及价格不同,我们可以选择那些特殊通道,以便它的目标客户能够便利的获得该产品。3)新终端开发队伍。4)直营队伍。对于一些特殊情况,如经销商的流失,直营队伍暂时性的弥补空白市场。

具体执行&实施(建议方案)

一、产品设计二、价格设计三、渠道设计四、促销设计五、销售管理第五部分结束语

THE END
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7.公司市场部职责及岗位职责费用计划2)负责企业各项产品、公关活动的策划及执行3)正确地选择广告公司4)督导广告及制作代理公司的工作5)制定产品不同时期的广告策略6)进行广告艰检测与统计,并保持与生产调研主管的业务沟通7)及时进行广告、公关活动的效果评估七、市场部促销企划主管的职责1.根据公司的整体规划,进行年度、季度、月度及节假日的各种http://www.360doc.com/document/19/0223/12/27362060_816974820.shtml
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