公司业务招待费管理办法(精选8篇)

随着社会不断地进步,很多情况下我们都会接触到制度,制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧,下面是小编为大家收集的公司业务招待费管理办法,仅供参考,希望能够帮助到大家。

1.总则

为了加强并规范公司的业务招待费支出管理,特制定本办法。

2.适用范围

业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。

3.使用原则

招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则。实行分级负责、对口招待。

接待用餐时,严格控制陪客人数。坚持高档接待的执行中司机不参与陪客就餐规定。同时,原则上陪客人数不得超过3人,若公司陪同用餐人员多于3人时,应事先经过总经理或执行总裁批准。集团公司领导和部门领导集团内部检查指导工作,除陪同客人视察外,一律在员工食堂就餐;集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司,原则上用工作餐接待,严禁相互宴请。

外协单位除合同标明提供食宿及接风、送行外,一律不安排免费伙食。确需接风、送行的,按公司招待费管理规定开支。

4.开支标准

招待一般来宾来客,每席餐费不超过500元(含酒水等),酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。

招待政府部门正股级以上副局级(含副局级)以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1200元(含酒水等),酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。

招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过1800元(含酒水),酒水标准白酒控制在400元/瓶以下。

招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导,费用标准由公司总裁另行确定。

招待用白酒一般不超过2瓶,特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准),并且白酒不得超过标准。

中国的传统佳节(端午节、中秋节、春节),各部门根据需要,结合公司的具体要求决定是否要安排过节费,确实需要的,根据各岗位的重要性,标准分别为400元/人、600元/人、800元/人。不在工作联系表范围内或要求超过上述标准安排的,须报总裁特别批准。大型、专项、异地接待任务,经办人应制定接待方案,确定接待标准,提交接待预算报总经理审核、执行总裁、总裁批准,经办人在批准的预算内掌握使用。

5.审批权限

招待任务执行前,经办人需事先填写《招待费审批单》列明接待对象、地点、事由、参加人员,经批准后方可执行。单次招待费在1000元以内,按以下流程报批:申请人→部门总监→总经理或执行总裁;单次招待费在1000元以上,按以下流程报批:申请人→部门总监→总裁。审批领导对招待费开支的合理性、真实性负责。

6.食堂招待标准

食堂招待分为工作餐和客餐两种,工作餐即指平时供应员工的`饭菜,客餐即指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水。因工作关系外单位一般来人来客,一律用工作餐招待。工作餐计费标准按公司员工伙食费标准计算。政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员来公司办理公务,需在公司食堂用餐,原则上用客餐招待。

需在食堂客餐招待的,经办人事先向公司行政部或项目部综合办申请,说明接待人员的级别、人数,由公司行政部或项目部综合办根据情况安排客餐。用餐后,接待单位需在食堂客餐结算表、酒水消耗领用表上签证。

一般客餐,每席餐费不超过500元(含酒水等),酒水标准白酒控制在150元/瓶以下。高档客餐每席不超过1000元(含酒水等),酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。特殊客餐,费用标准由公司总经理以上领导确定后执行。

7.财务控制与监督

业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则,不得由他人代报业务招待费,报销时所附发票必须是开有日期的正式发票,发票上原则上须有共同参与人签字证明,并在费用开支后一个月内办理报销。元以上招待费不得现金支出,原则上采取转账方式或银联刷卡结算,报销时必须提供银联刷卡记录单,特殊情况需总裁同意。业务招待费报销时须提供《招待费审批单》、正规发票、备用酒水核销单。500元以上的礼品须出具购货单位(商场、酒店等)的电脑打印清单,清单列示金额与发票一致方可报销。

财务部应严格审查票据是否合法、金额是否准确、单据是否齐全、审批是否完整。财务部有权拒绝不符合业务招待费标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。

第一章总则

第一条为规范XX公司(以下简称公司)业务招待费管理,统一业务招待费开支标准,厉行勤俭节约,严格成本控制,结合公司管理实际,特制定本办法。

第二条本办法所指业务招待费,是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。

第二章职责分工

第三条总经理办公室为公司本部业务招待费的归口管理部门。主要职责是:

1、建立健全公司业务招待费管理制度和标准。

2、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的'审批和报销程序;

3、制定接待方案模版(参照公司《本部接待工作管理办法》),规范各类接待程序,提高服务质量。

4、按照有利公务、简化礼仪、平等对口、务实节俭、尊重少数民族习惯的原则,指导、协调各项接待任务。

第四条公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司业务招待费的使用和控制部门。主要职责是:

1、严格执行本办法有关规定;结合实际细化业务招待费管控措施;

2、细化分解业务招待费指标,严格控制使用;

3、按照接待方案落实各项活动安排,做好接待组织协调工作。对于接待中临时出现的重要事项,及时向公司有关领导请示汇报,妥善处理。

4、定期汇总、分析业务招待费使用情况。

5、对公司业务招待费控制提出合理化建议。

第三章管理标准与要求

第五条依据XX公司下达的业务招待费指标,公司对业务招待费实行总额控制。

第六条公司接待分为一类接待、二类接待、三类接待和外事接待。规格具体划分及接待工作组织、管理按照公司《本部接待工作管理办法》执行。

第七条公司本部各部门因公进行接待,无特殊情况,应根据就近接待原则,尽量以良乡为主,安排到公司定点接待场所就餐。

第八条业务招待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的,由部门负责人进行控制;业务招待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的,由部门分管领导进行审批;业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的,须提前申请指标,经公司主管经营

第一条总则

为了加强并规范公司的业务招待费支出管理,特制定本办法。第二条业务招待费适用范围

第三条业务招待费的使用原则

业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可参与可不参与接待人员,不参与”,“可发生可不发生费用,不发生”,“态度热情,费用从简”的原则。

第四条业务招待费的管理原则

1、按照公司签定责任状时下达的指标,在限额内使用业务招待费,严禁超支现象发生。所有的招待实行事前审批制度。

2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。

3、坚决控制非业务性接待,适当控制业务接待。业务接待应尽量安排在公司食堂,全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。各部门因工作确实需要在公司外安排招待时,参加本条第二款执行。

4、集团来人除领导视察外,一律在员工食堂自费就餐;集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司,原则上用工作餐接待。

5、外协单位除合同标明提供安装食宿及接风、送行外,一律不安排免费伙食。确需接风、送行的,在公司招待费中开支。

6、严格执行分档次接待原则,各档次选定1-2家酒家、宾馆,对应接待。禁止越档次接待。

7、接待用餐时,严格控制陪客人数,实行对口接待。坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。同时,原则上陪客人数不得超过2人,若公司陪同用餐人员多于2人时,应事先经过总经理批准。

第五条业务招待费的审批权限

业务费:一律由集团分管领导控制,其他部门和个人一律不得安排业务费。招待费:对于在公司食堂安排的招待,副总经理审批单次预算1000元(含酒水,下同)以内限额的招待费,总经理审批单次2000元以内限额的招待费,2000元以上标准报集团分管领导同意后执行。

第六条公司食堂招待费的审批程序与开支标准

(一)公司食堂招待的审批程序食堂招待分为工作餐和客餐两种(工作餐即指平时供应员工的饭菜,客餐即指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水)。

工作餐招待的审批程序:对口接待单位(部门)向综合部提出申请,并由综合部开具工作餐通知单(附件一),客人凭工作餐通知单到食堂窗口打饭、菜用餐。客餐招待的审批程序:经公司分管领导同意,由对口接待单位(部门),填写客餐申请单(附件二)送综合部确定用餐标准,并按本办法第五条权限核准后,交综合部准备膳食和酒水。

(二)公司食堂招待开支标准

1、因工作关系外单位一般来人来客,一律用工作餐招待。工作餐计费标准按食堂当日公布的每份饭菜金额标准收取。

2、政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员来公司办理公务,需在公司食堂用餐,原则上用客餐招待(操作程序按第六条第一款执行)。用餐后,接待单位需在食堂客餐结算表、酒水消耗领用表上签证。

3、招待一般来宾来客,每席餐费不超过300元(含酒水等),酒水标准白酒控制在150元/瓶以下。

4、招待政府部门正股级以上副局级(含副局级)以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1000元(含酒水等),酒水标准白酒控制在200元/瓶以下。

5、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过1200元(含酒水),酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。

6、招待用白酒一般不超过2瓶,特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准),并且白酒不得超过标准。

7、招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导,费用标准由集团分管领导同意后执行。

第七条外部招待费的`审批程序与开支标准

(一)外部招待的审批程序

外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外进行的招待。对外招待实行事前报总经理同意审批制度,按本办法第五条权限核准后方可执行。

(二)外部招待开支标准

1、招待一般来宾来客,每席餐费不超过500元(含酒水等),酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。

2、招待政府部门正股级以上副局级(含副局级)以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1200元(含酒水等),酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。

3、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过元(含酒水),酒水标准白酒控制在400元/瓶以下。

4、招待用白酒一般不超过2瓶,特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准),并且白酒不得超过标准。

5、招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导,费用标准由集团分管领导同意后执行。第八条财务控制与监督

1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。

2、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。

3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则,不得由他人代报业务招待费。业务招待同时有多个经办人参与招待,应由最高职务经办人报帐。

4、公司外来单位或人员(包括集团内兄弟单位、关联企业和个人)在公司食堂就餐收费标准,由综合部另行发文规定。

5、单餐消费50元/人以上的,需向酒家索取清单或清单复印件,提交给总经理、财务部审核人员作为报销依据。库存酒水核销单应与对应的餐费报销单一起提交总经理审批、财务部复核。餐费报销单上应注明公司参与接待的人员、接待的客人人数。

6、所有宴请、业务费用开支必须列明事由、招待对象。

7、业务招待费核算范围及要求

(1)招待费一律记入“管理费用-业务招待费”中,不允许在其他科目中列支。合同标明提供安装食宿支出的入账科目与合同标的入账科目相同。

(3)招待费包括因公接待从综合部领用的烟、酒、饮料等,依据领用单,由综合部开具《烟酒出库单》记入招待费。

(5)公司发生的业务招待费用,如存在票据本身与业务实质不相符之费用,必须还原成“业务招待费用”列示,并说明原因。(6)原则上无票据开支必须有证明人。第九条其他

1、本办法自20xx年1月1日起开始执行。

2、本办法解释权在公司财务部和综合部。

公司招待费管理办法

第一条为进一步规范各类业务接待行为,促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展,以“厉行节约,合理开支,严格控制,超标自负”为原则,以符合内控管理各项规定为宗旨,特制定本办法。

第二条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。

业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批,财条部负责制定预算,并对业务招待费使用情况进行监督和控制。

业务招待费管理办法

第一条为保障公司各项经营活动正常开展,规范公司业务招待费的管理,严格使用,合理开支,根据集团公司财务管理制度制定本办法。

第二章适用范围

第三章管理原则

第三条业务招待费的使用,应自觉贯彻“热情接待,费用从简”的原则,做到从严控制。

第四条按照公司下达的经费指标,在限额内使用业务费和招待费,严格控制非业务性接待,严禁超支现象发生。

第五条所有的业务费、招待费开支均实行事前审批制度,由公司总裁按照本办法第四章的权限审批。

第六条关联企业来人,除领导视察外,原则上安排工作餐接待。深圳天佶集团有限公司

第七条外协单位除合同标明提供安排食宿的外,一律不安排接待。确需安排食宿或接待的,按接待标准及公司审批权限报批。

第八条严格实行分档次接待,各档次选定1-2家酒家、宾馆,由公司统一签订合作协议,分档接待,禁止超档次接待。

第九条实行对口接待,严格控制陪客人数。陪客人数一般不得超过2人,若陪同人员多于2人时,应事先经过公司总裁批准。中、高档接待司机不参与陪同。

第四章审批权限及程序

第十条业务招待费:由公司总裁控制,其他部门和个人一律不得安排业务费。单件、单次金额在万元(含)以内或单批金额10万元(含)以内的,由公司主管副总裁审定后报总裁批准,单件、单次金额在万元以上或单批金额10万元以上的,经公司总裁审定后报董事长批准。

第十一条正常情况下,使用业务费和安排招待,应采取《报批件》的形式履行报批程序。特殊情况下,来不及书面履行报批手续的,应事先口头征得总裁同意后办理,并在事后3日内补办书面报批手续。

第五章招待标准

第十二条工作餐标准为:不超过50元/人,不安排酒水。第十三条正常招待,每席餐费不超过1000元(含酒水等),需事先报公司主管副总裁批准。深圳天佶集团有限公司

第十四条重要招待,每席不超过3000元(含酒水等),需事先报公司主管副总裁批准。

第十五条特殊接待,每席不超过5000元(含酒水等),需事先报公司总裁批准。

第十六条其他特殊接待事宜,费用标准报公司总裁及董事长同意后执行。

注:中午接待时不得饮酒。

第六章财务监督

第十七条财务部应严格审查业务招待费发生的情况是否真实、票据是否合规、单据是否齐全、审批是否完整。

第十八条财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。

第十九条业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则,不得由他人代报业务招待费。业务招待同时有多个经办人参与招待,应由最高职务或由最高职务指定的经办人报账。

第二十条招待客人领用公司库存烟酒的,库存烟酒核销单应与对应的餐费报销单一并交财务部复核后报公司总裁审批。

第二十一条所有业务费、招待费开支应注明接待事由及招待对象,餐费报销单上还应注明公司参与接待的人员。

第二十二条无票据开支的原则上要有经办人签字证明。深圳天佶集团有限公司

第七章附则

第二十三条本办法由公司财务中心和综合中心负责解释。第二十四条本办法适用于本公司及下属公司,自修订下发之日起实行。

公司业务招待费管理办法

一、总则

为规范公司各类业务招待行为,切实厉行勤俭节约,有效控制公司的业务招待费支出,提高费用使用效益,节约成本费用,提高公司的经营管理水平,特制定本办法。

二、管理原则

经济原则:业务招待费的使用应遵循经济原则,合理控制费用,避免浪费。

合理原则:业务招待费的使用应符合公司业务需求,合理且适当。

透明原则:业务招待费的`申请、审批、报销等流程应公开透明,确保费用的合理使用。

三、招待费用范围

招待来客就餐地点原则上为公司食堂,特殊情况经领导批准可在外安排。

四、招待费用申请与审批

招待费用的审批应严格按照公司规定的审批流程进行,确保费用的合规性。

五、费用报销与监督

公司将定期对业务招待费的使用情况进行监督检查,对违规行为进行严肃处理。

六、附则

本办法由公司财务部门负责解释。

本办法自发布之日起执行,如有修改,以最新版本为准。

公司业务招待费管理细则

一、招待费定义与分类

业务招待费是指企业在开展业务活动过程中,为维护与提升企业形象和品牌影响力,对外部人员进行合理招待所发生的费用。

招待费根据招待对象和目的的不同,分为日常招待费、重要客户招待费、政府及合作伙伴招待费等。

二、招待费预算与申请

各部门应根据年度业务计划和预算,提前制定招待费预算,并报财务部门审核。

三、招待费执行与标准

招待费的使用应遵循节约、合理、透明的原则,严禁铺张浪费。

对于不同级别的招待对象,应执行不同的.招待标准,确保既体现尊重又不超越公司规定。

四、招待费报销与核算

财务部门应对招待费进行核算,确保费用合理分摊并计入相应成本。

五、违规处理与监督

对于违反本办法规定的招待费行为,公司将视情节轻重给予相应的处罚。

公司将定期对招待费的使用情况进行内部审计和检查,确保费用的合规性。

一、目的与适用范围

二、招待费用管理原则

合理性与必要性:业务招待费的使用应基于业务需要,确保招待活动的合理性和必要性,不得进行无意义或过度豪华的招待。

预算控制:各部门应根据公司年度预算,合理规划和控制招待费用,确保不超出预算范围。

透明公开:招待费用的申请、审批、使用及报销等过程应公开透明,接受内部监督。

三、招待费用范围与标准

招待费用标准:根据招待对象的级别和重要性,设定不同的招待标准,避免铺张浪费。

四、招待费用申请与审批流程

审批流程:申请表需经部门负责人审批,超出部门预算的还需报请上级领导审批。审批通过后方可进行招待活动。

五、招待费用报销与核算

核算方法:财务部门对报销的招待费用进行认真审核,确保费用真实、合规,并按照公司规定的`科目进行核算。

六、监督与违规处理

内部监督:公司设立内部审计机制,定期对招待费用使用情况进行检查,确保费用使用的合规性和合理性。

七、附则

本办法由公司财务部门负责解释和修订。

本办法自发布之日起执行,如有与之前文件冲突之处,以本办法为准。

本管理办法的制定旨在为公司提供一个规范、高效、透明的业务招待费用管理框架,确保费用使用的合理性和有效性,为公司的稳健发展提供保障。各部门及员工应严格遵守本办法规定,共同维护公司的形象和利益。

为规范公司业务招待费的使用,加强内部管理,提高经济效益,特制定本管理办法。本办法旨在明确业务招待费的申请、审批、报销及监督等流程,确保费用的合理使用和有效控制。

二、招待费定义与原则

业务招待费是指公司在开展业务活动过程中,为增进与客户的合作关系、促进业务发展而发生的`合理招待费用。

招待费的使用应遵循“必要、合理、节约”的原则,严禁铺张浪费和违规使用。

三、招待费范围与标准

招待费标准应根据招待对象的级别、业务性质及地区消费水平等因素合理确定,避免超出公司规定的上限。

四、招待费申请与审批

申请单需经部门负责人审核,确保招待活动的必要性和合理性。审核通过后,报请公司领导审批。

五、招待费报销与核算

招待费报销应提供完整的发票、收据等原始凭证,确保费用的真实性和合规性。

报销单据应经财务部门审核,核对发票真伪、费用金额等信息,确保报销的合规性。

财务部门应对招待费进行核算,将其纳入公司成本管理体系,定期进行分析和报告。

六、监督与检查

公司应建立健全招待费使用情况的监督机制,定期对招待费的使用情况进行检查和审计。

本办法自发布之日起执行,如有与之前规定相冲突之处,以本办法为准。

本管理办法的制定旨在规范公司业务招待费的使用,促进公司健康发展。希望全体员工能够严格遵守,共同营造廉洁、高效的工作环境。

THE END
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