第一部分单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分2024年度单位预算情况说明
第四部分名词解释
?
(一)贯彻执行国家、省、市有关房地产开发、物业管理等方面的法律法规和政策,参与拟定相应的地方性法规、政策和行业管理制度。
(二)指导、服务全市老旧小区改造工作。
(三)指导全市房地产业发展,统筹管理市区房地产市场,协调、指导全市房地产开发、房产交易、物业服务、小区住宅装修、房屋测绘、房地产评估和经纪服务等行业管理工作。
(四)开展全市房地产信息统计、监测分析工作,建设全市房地产住房信息和综合管理系统。
(五)培育和发展全市住房租赁市场,建立健全租购并举的住房制度。
(六)联系指导县、区房地产业发展部门及行业协会工作。
根据单位职责分工,本单位无内设机构。本单位无下属单位。
二是加强房地产市场行业监管。进一步强化“日常检查”和“双随机检查”,及时发现苗头性问题,抓早抓小防微杜渐。加强商品房预售资金监管,对监管银行实施招标管理,定期进行考核,选择一批“管理优、服务好、制度执行能力强”的银行,从严从紧保障预售资金安全。持续推进存量房资金监管及“带押过户”工作,建立健全房地产中介行业配套制度建设,规范经纪机构及从业人员的市场行为,促进市区房地产市场平稳健康发展。
三是2024年上半年全部完成“保交楼”项目交付任务,年底前全部完成问题楼盘处置。加强“保交楼”项目和“问题楼盘”处置力度,针对尚未完成交付的国家专项借款“保交楼”项目,即悦澜湾花园剩余5栋楼597套和绿地住宅项目剩余2个地块1041套,强化帮扶指导,督促企业履行主体责任,积极向集团申请资金资产,全力推动工程建设,确保明年6月底前全部完成交付;针对全市23个问题楼盘,督促各县区制定处置方案,纳入年度考核,定期跟踪处置进度,全力推动项目尽快交付使用,确保明年上半年完成60%交付率,全年完成100%交付率。
四是继续深入开展全市物业管理专项整治。联合市纪委共同开展全市住宅小区物业管理专项整治行动,完善阳光(智慧)物业信息系统功能,实现物业费线上一键缴纳、“三费”收支线上线下双公开、双监督。完善维修资金查询表决功能,推进各区资金使用线上运行。持续推进住宅小区业委会(物管会)成立工作,力争实现业委会(物管会)覆盖率80%以上,全省排名前列。
五是继续扎实推进老旧小区改造工作。全市2024年计划实施老旧小区改造项目30个,分别为泗阳县4个,泗洪县7个,宿城区15个,经开区1个,湖滨新区2个,洋河新区1个,共涉及居民14826户,建筑面积155.09万平方米,向上争取1个亿补助资金。
六是继续推进自建房及既有建筑整治工作。紧扣“务必整出成效”和“两个不放松”的要求,指导各县区纵深开展隐患房屋安全整治工作。强化隐患问题整改,压紧压实属地责任,对工作进展缓慢、推诿扯皮、予以通报。对于在册危险房屋,结合实际进一步优化“一房一策”方案,明确治理责任,实施分级分类处置,坚持“留、拆、改”齐头并进,及时消除安全隐患。力争在2024年完成自建房及既有建筑整治任务。
第二部分
2024年度宿迁市房地产业发展中心
单位预算表
公开01表
收支总表
单位:宿迁市房地产业发展中心
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
1,220.33
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、财政专户管理资金收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、事业单位经营收入
六、科学技术支出
七、上级补助收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入
八、社会保障和就业支出
168.11
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
970.69
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
81.53
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
本年支出合计
上年结转结余
年终结转结余
收入总计
支出总计
公开02表
收入总表
单位代码
单位名称
合计
本年收入
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
事业
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
单位
资金
?404009
宿迁市房地产业发展中心
支出总表
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
事业单位
经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
1,172.33
48.00
208
社会保障和就业支出
?20805
行政事业单位养老支出
???2080502
事业单位离退休
212
城乡社区支出
922.69
?21201
城乡社区管理事务
???2120109
住宅建设与房地产市场监管
221
住房保障支出
?22102
住房改革支出
???2210201
住房公积金
公开04表
财政拨款收支总表
一、本年收入
一、本年支出
(一)一般公共预算拨款
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国有资本经营预算拨款
(三)国防支出
二、上年结转
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
(九)社会保险基金支出
(十)卫生健康支出
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探工业信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)自然资源海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)灾害防治及应急管理支出
(二十四)预备费
(二十五)其他支出
(二十六)转移性支出
(二十七)债务还本支出
(二十八)债务付息支出
(二十九)债务发行费用支出
(三十)抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
公开05表
财政拨款支出表(功能科目)
人员经费
公用经费
1,062.43
109.90
812.79
公开06表
财政拨款基本支出表(经济科目)
部门预算支出经济分类科目
本年财政拨款基本支出
301
工资福利支出
890.54
?30101
基本工资
179.77
?30102
津贴补贴
151.09
?30103
奖金
123.00
?30107
绩效工资
202.18
?30108
机关事业单位基本养老保险缴费
61.11
?30109
职业年金缴费
30.56
?30110
职工基本医疗保险缴费
30.80
?30112
其他社会保障缴费
5.90
?30113
?30199
其他工资福利支出
24.60
302
商品和服务支出
?30201
办公费
40.00
?30202
印刷费
12.00
?30205
水费
2.00
?30206
电费
6.00
?30207
邮电费
10.00
?30209
物业管理费
4.00
?30211
差旅费
?30216
培训费
5.73
?30217
公务接待费
0.41
?30227
委托业务费
11.00
?30228
工会经费
4.58
?30229
福利费
1.98
?30299
其他商品和服务支出
10.20
303
对个人和家庭的补助
171.89
?30301
离休费
40.41
?30302
退休费
127.70
?30305
生活补助
3.78
公开07表
一般公共预算支出表
公开08表
一般公共预算基本支出表
本年一般公共预算基本支出
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
“三公”经费合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
会议费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
0.00
公开10表
政府性基金预算支出表
本年政府性基金预算支出
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开11表
国有资本经营预算支出预算表
项???目
基本支出?
功能分类
栏次
1
2
3
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
机关运行经费支出
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。
公开13表
政府采购支出表
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购品目名称
采购组织形式
总计
一般公共预算资金
政府性基金
其他资金
上年结转和结余资金
注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
一、收支预算总体情况说明
宿迁市房地产业发展中心2024年度收入、支出预算总计1,220.33万元,与上年相比收、支预算总计各减少115.29万元,减少8.63%。其中:
(一)收入预算总计1,220.33万元。包括:
1.本年收入合计1,220.33万元。
(1)一般公共预算拨款收入1,220.33万元,与上年相比减少115.29万元,减少8.63%。主要原因是2024年项目减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计1,220.33万元。包括:
1.本年支出合计1,220.33万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出168.11万元,主要用于人员公积金。与上年相比增加168.11万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是根据预算要求公积金列入该类别。
(2)城乡社区支出(类)支出970.69万元,主要用于人员和公用经费。与上年相比减少364.93万元,减少27.32%。主要原因是根据预算要求公积金列入该类别。
(3)住房保障支出(类)支出81.53万元,主要用于人员公积金。与上年相比增加81.53万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是根据预算要求公积金列入该类别。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
宿迁市房地产业发展中心2024年收入预算合计1,220.33万元,包括本年收入1,220.33万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入1,220.33万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
宿迁市房地产业发展中心2024年支出预算合计1,220.33万元,其中:
基本支出1,172.33万元,占96.07%;
项目支出48万元,占3.93%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宿迁市房地产业发展中心2024年度财政拨款收、支总预算1,220.33万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少115.29万元,减少8.63%。主要原因是厉行节约、压缩办公费用及项目经费减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
宿迁市房地产业发展中心2024年财政拨款预算支出1,220.33万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少115.29万元,减少8.63%。主要原因是项目经费减少。
(一)社会保障和就业支出(类)
行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出168.11万元,与上年相比增加168.11万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是根据预算要求公退休人员住房补贴列入该类别。
(二)城乡社区支出(类)
城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)支出970.69万元,与上年相比减少364.93万元,减少27.32%。主要原因是厉行节约、压缩办公费用及项目经费减少。
(三)住房保障支出(类)
住房改革支出(款)住房公积金(项)支出81.53万元,与上年相比增加81.53万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是根据预算要求公积金列入该类别。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
宿迁市房地产业发展中心2024年度财政拨款基本支出预算1,172.33万元,其中:
(一)人员经费1,062.43万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。
(二)公用经费109.9万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
宿迁市房地产业发展中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算1,220.33万元,与上年相比减少115.29万元,减少8.63%。主要原因是厉行节约、压缩办公费用。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
宿迁市房地产业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,172.33万元,其中:
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
宿迁市房地产业发展中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.41万元,比上年预算减少0.01万元,变动原因削减不必要的三公费用开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.41万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0.41万元,比上年预算减少0.01万元,主要原因是严格执行招待费支出标准、减少招待费支出。
宿迁市房地产业发展中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少1万元,主要原因是严格地执行会议费报销标准,不参加工作外的会议。
宿迁市房地产业发展中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.73万元,比上年预算增加0.03万元,主要原因是完善培训费审批流程,不参加与工作无关的培训。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
宿迁市房地产业发展中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
宿迁市房地产业发展中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金1,220.33万元;本单位共2个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计48万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。