送给客户的烟酒费用,计入业务招待费还是按视同销售

现在一些上了规模的企业,基本上和客户进行业务往来的时候,多多少少都会有一些打交道的事情。这个时候礼尚往来,送给客户一些烟酒是再平常不过的事情。那么,送给客户的烟酒费用,计入业务招待费还是按视同销售?想要了解这方面知识点的财会人可以一起来看看下面的信息。

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通常,财会人员在做账的时候是可以计入业务招待费的。视同销售的话一般指税法要视同销售的,但是实物操作中如果是外购的烟酒视同销售和进价一般是相同的,一借一贷就平了,因此,账务处理的时候一般直接计入招待费。

按照视同销售。根据《企业所得税法实施条例》第二十五条规定,企业将货物用于捐赠的,应当视同销售货物,但国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》(国税函〔2008〕828号)规定:

企业将资产移送他人的下列情形,因资产所有权属已发生改变而不属于内部处置资产,应按规定视同销售确定收入:……(二)用于交际应酬;……(五)用于对外捐赠;……

《国家税务总局关于企业所得税有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第80号)第二条规定,属于企业自制的资产,应按企业同类资产同期对外销售价格确定销售收入。属于外购的资产,应按照被移送资产的公允价值确定销售收入。

因此,公司外购礼品用于招待,需要按上述规定视同销售,按公允价值确定销售收入,对于视同销售纳税调整后,对应支出的会计处理与税收规定有差异的,应根据国家税务总局公告2019年第41号规定,将纳税调整的金额,填在《纳税调整项目明细表》(A105000)“二、扣除类调整项目-(十七)其他”(第30行)。

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