业务招待费烟酒及办公用品财务管理办法(共6页)

2、三、执行标准:各县公司来客每餐按25元/人(5人以上120元/桌)的标准接待。集团公司和省外产区来客每餐按45元/人(5人以上200元/桌)的标准接待。系统外的单位和外专州盐业公司来客每餐按40元/人(5人以上160元/桌)的标准接待。来客一律由行政科负责安。四、招待排接待,对口业务科室可派12人陪同(公司领导除外)费的核定和使用:业务招待费原则上应依据税务部门的有关规定按比例提取使用。行政科应以“不超支”为原则,合理安排招待费的开支。因特殊情况而超支的,行政科应以书面形式详细说明理由,经领导认可后报销。五、报销程序:行政科及时把有效票据由经手人、科室负责人签字

3、并报领导审批后,到财会科报销。没有经过领导同意的超支或未按规定报帐的,一经查实,超出部分由行政科负责人全额赔偿,科室自行招待的费用概由当事人自负为进一步搞好来宾就餐管理,严格控制招待费用,促进廉政建设,现制定业务招待费管理规定,请严格遵照执行:一、业务招待范围:上级部门、兄弟单位、业务往来单位、大型会议。严禁招待本矿部门或下属单位人员。矿属人员赴两井检查指导工作时严禁在两井就餐含工作餐。二、实行费用包干、凭内部代币券招待就餐制度,按定额逐月发放,余额可结转使用。代币券仅限于定点餐厅使用。三、招待室服务人员凭代币券安排就餐,遇有特殊情况,可先就餐后付券(但必须于次日内付清)。否则,由此而影响招待

4、就餐的由对口接待领导负责。实行招待就餐旬报制度。每旬末由办公室依据招待室统计各对口接待领导招待费使用情况,报告给各对口接待领导。四、招待上级及有关业务单位来宾,事前通知办公室登记。中午一律实行自助餐,禁止用酒水。晚间实行工作餐。其标准是早餐5元/人,自助餐15元/人,晚餐10元/人。因对外业务联系,确需用酒招待时,要严格控制标准。招待用酒由办公室统一配置,按统一标准安排,10人以上每桌不超过4斤,10人以下每桌1-3斤,招待用酒水的品种由矿党政办随饭菜一起安排,并做好发放记录。(酒水仅指白酒,其他类酒饮料、烟自备)。五、矿大型招待指接待上级季、年度检查和大型会议。与会人

5、员的工作就餐费用,属于政工系统必须经党委书记同意,属于行政系统必须经矿长同意,方可另行结算,不列入分线领导包干费用。大型招待费用使用由矿党政安排。并由办公室现场结算。(月度例行的集团公司部室和本矿各部室参与的各类检查验收活动属各分线领导负责结算)六、因业务工作需要在市区营业饭店或在外地招待用餐的,事前政工系统须经党委书记批准,行政系统须经矿长批准。所发生的费用,列入其招待费用定额内,按规定程序审核签字,在2交对外用餐发票时,同时交纳与发票等额的代币券,或从次月的定额标准中核减,办公室办理登记报销手续。七、正常情况下,庞庄井月招待费不超过3.5万元,张小楼井不超过1万元,东城井不超过0

6、.7万元。本规定自2008年3月1日起执行。张小楼、东城井依据此规定制定相应规定,报矿党政办公室备案。附:对口接待范围及承包费用定额标准二五年二月二十五日对口接待范围及承包费用定额标准一、对口接待范围。1、省、市以上领导、集团公司副总以上领导、集团公司党政办公室、组织部、老干部处、市、县、区公安政法系统来人由矿长、党委书记负责。2、集团公司纪委、宣传部、团委、人武部、公安处、教育中心、新闻中心、派出所由党委副书记负责。3、集团公司工会系统来人由工会主席负责。4、集团公司总工程师室、设计研究院、规划发展部、水文地质、通防系统、矿业建设监理公司(不含机电、运输系统)、技术监督处、基建

7、部门来人由总工程师负责。5、生产技术部、矿业公司来人由生产副矿长和生产副总负责。6、矿业建设监理公司机电运输系统、通讯计算机处、供电处、机电设备租赁公司来人由机电副矿长和机电副总负责。7、安全监察部、救护大队、市安委会来人由安监处长负责。8、劳动工资部、财务部、经营管理部、物质供销公司、煤炭运销公司、内部银行、房地产管理处、煤款结算中心、投资管理中心、审计处、代记帐公司来人由经营副矿长负责。9、征迁处来人、矿乡关系、外出创业来人由征迁、外出创业副矿长负责。其中征迁招待费用由征迁费用列支。10、市、县、区交巡警、收费站、市、县、区、乡对口业务部门来人、上级大型招待由矿党政办负责。11、凡集团公司

9、理、董事长审批。(2)销售部门经办人员实际每笔支出业务招待费之前必须事先填写业务招待申请审批单,经总经理批准后方可列支,未经事先批准者一律不得报销。2、业务招待费列支标准如下:在外面出差一般情况不允许招待费开支;客户来厂招待:业务员级招待标准50元/位,经理级招待70元/位;公司级主管领导招待标准须事先请示总经理批准确定。43、其他业务、管理部门确需招待来客的参照本规定执行。4、报销审批手续(1)经办人员必须在每笔招待支出发生后的二天内将业务招待申请审批单连同合法、合规票据报送财务部经办会计初审。(2)财务部经办会计初审无误后报送财务部经理复审,再转报总经理审批。5

10、、本规定自公布之日起生效。附件:业务招待申请审批单日期:2006年月日经办部门:_经办人:_来客单位来客姓名及职位招待理由:申请支出金额(大写):¥:_元年度支出计累计支出可用划数额总经理审批意见:销售副总经理审核意见:实际支出金额(大写):单据张¥:_元数总经理审批意财务部经理复审经办会计初审意销售副总审核意见:意见:见:见:厂内业务招待费实行“指标分解、分口负责、控制使用”的管理原则,把年度指标分口下达到分管厂领导掌握和控制使用。明确了招待费使用的范围和客餐、工作餐标准。强调了厂外接待及招待费报销程序,坚持“先申报、后审批、再使用”的原则,坚持对

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1.销售部购买办公用品属于什么费用,挑战版解释落实销售部购买办公用品属于日常运营费用。在挑战版解释中,此类费用通常归类为行政费用或办公支出,用于支持日常办公需求。复刻版657687可能涉及对该费用的详细规定或管理措施。http://good.hnspacenet.com/post/55486.html
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4.公职人员收受烟酒问题如何定性处理本文根据收受烟酒的不同情形,结 合纪法规定,进一步厘清收受烟酒等物品的价值认定和定 性处理等问题。 一、从纪法角度认识收受的烟酒性质。 在纪法层面,根据党纪处分条例第八十八条规定和公职 人员政务处分法第三十四条第一款规定,烟酒属于纪法规 定财物中的礼品范畴,而相关烟酒提货券、烟票则属于消 费卡和有价https://www.gongwentang.com/doc/854159/
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6.招待费差旅费会议费等七项费用的管理技巧与做事方式相关费用:主要包括业务招待费、会议费、公务用车费、办公费、差旅费、咨询费、专业服务费、税费等以及其他。 这些销管费用科目设计三、四十项二十级项目、上百项项目。 我们知道,为了做业务、为了企业发展,很多销管费用花得大手大脚,却打着“刚需”的旗号顺利成章地纳入了不可控的费用而免于改善,导致某些https://www.shui5.cn/article/97/107317.html
7.财务管理制度热3.食堂的差旅费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出,须经食堂负责人审核,报学校校长审批后,向食堂事务长办理报销手续,直接列入当月支出。以上费用报销时必须使用税务发票(如饮料、电话费、办公费等可到超市采购、食堂不得列支烟酒等招待费) 4.食堂需购置固定资产,由食堂负责人提出申请,报学校校长审核,审批同意后,https://www.ruiwen.com/zhidu/5379576.html
8.经营效益范文11篇(全文)间接费用包括项目管理人员的工资性支出、差旅费、交通费、办公费、试验费、招待费等。通过对工程项目的审计,发现并纠正施工管理中存在的问题,要求项目提供整改措施,落实到人。三是竣工审计,即项目终结审计。时间一般安排在项目主体工程结束,剩余少量的附属设施尚在施工的时间段。此时审计的重点在于项目实际完成的收入和https://www.99xueshu.com/w/ikey7wbac7kb.html
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10.企业部门规章制度(精选7篇)2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: 1)交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2)膳宿费系指膳食费及宿费。 3)特别费系指因公支付邮电或招待费等。 3、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回http://www.gzcl999.cn/zhize/5596.html
11.公司买的咖啡怎么做账?是做到福利费中还是办公费用中?购咖啡可以计入管理费用——办公费, 办公费、福利费、业务招待费都是管理费用科目的二级科目,所以只要不超出计提范围,可以视情而设。但是如果年终与茶叶等累计金额大,还是要结算为业务招待费指标。 解答不满意?继续提问 > 登录后查看完整答案 0 讨论精品http://niuacc.com/wdzuozhang/26365.html