为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。
第二章:物资采购具体内容
一、本制度所指采购物料具体指:
1、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。
2、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。
3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。
4、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。
5、接待用品:水果、烟酒、礼品等。
二、本制度所需招标的支出具体指:
1、大设备支出。
2、工程项目支出。
3、房屋建筑物支出。
第三章:采购业务原则和权限管理
一、采购业务原则
日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责.
2.供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释;
3.合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同;
4.为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购;
5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商;
6.采购货款除小额(1000元以下)采购外必须通过银行结算;
7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。
二、本公司应按以下采购权限进行采购:
1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。
2.在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品(除定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。
3.招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。
4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。
第四章:采购流程
一、物资采购流程
二、招标流程图
三、物资采购流程管理
1.采购申请
1.1公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请,物品请购需填写“物品采购申请单”,招标采购项目需提交“招标采购申请”。
1.3预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对,并标明预算执行情况。预算内申请正常执行采购流程,预算外需提交情况说明。
2.选择供应商并订购
采购部应对所需物品选择至少三家供应商,对采购物品询价对比,提交总经理审批,确定供应商后签订当年供应合同。
2.1采购部接到请购单后,应对采购申请进行严格审核,确定采购的品种、规格和数量,遵循定点采购原则,无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购;
3.验收
4.付款
采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。
财务部在收到采购部递交的有关文档时,必须及时做好以下审核工作:
4.1检查所有表单是否填写完整,是否经适当审批;
4.2审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价,有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理;
4.3是否签订并存档采购合同。
4.4若发生退货情况,采购人员需及时与财务进行沟通,并负责款项的讨回事宜。
第五章:申请付款基本流程
申请付款基本流程
第六章:附则
一、本制度解释权归公司财务部。
二、本制度经总经理签字后生效,修改亦同。
附件一:
物品采购申请单
单号
使用部门:
请购日期:年月日
序号
编码
名称
厂家
规格型号
单位
数量
单价
总金额
需用日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
公司负责人部门负责人预算负责人经办人
一式三联:第一联采购部、第二联申请人、第三联财务部
附件二:
资产采购申请单
请购部门
请购日期
申请人
设备名称
价格
请购理由
成本分析
本年预算总额
本月预算额
本年已支出额
预算负责人:
部门负责人审核意见:
签字:date:年月日
公司负责人批准意见:
执行副总裁批准意见:
公司董事长批准意见:
附件三:
2020年11月12-15号北京杭州
2020年11月19-22号深圳上海
2020年12月17-20号广州成都
2020年12月24-27号上海
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