业务招待费烟酒及办公用品财务管理办法(共6页)

2、三、执行标准:各县公司来客每餐按25元/人(5人以上120元/桌)的标准接待。集团公司和省外产区来客每餐按45元/人(5人以上200元/桌)的标准接待。系统外的单位和外专州盐业公司来客每餐按40元/人(5人以上160元/桌)的标准接待。来客一律由行政科负责安。四、招待排接待,对口业务科室可派12人陪同(公司领导除外)费的核定和使用:业务招待费原则上应依据税务部门的有关规定按比例提取使用。行政科应以“不超支”为原则,合理安排招待费的开支。因特殊情况而超支的,行政科应以书面形式详细说明理由,经领导认可后报销。五、报销程序:行政科及时把有效票据由经手人、科室负责人签字

3、并报领导审批后,到财会科报销。没有经过领导同意的超支或未按规定报帐的,一经查实,超出部分由行政科负责人全额赔偿,科室自行招待的费用概由当事人自负为进一步搞好来宾就餐管理,严格控制招待费用,促进廉政建设,现制定业务招待费管理规定,请严格遵照执行:一、业务招待范围:上级部门、兄弟单位、业务往来单位、大型会议。严禁招待本矿部门或下属单位人员。矿属人员赴两井检查指导工作时严禁在两井就餐含工作餐。二、实行费用包干、凭内部代币券招待就餐制度,按定额逐月发放,余额可结转使用。代币券仅限于定点餐厅使用。三、招待室服务人员凭代币券安排就餐,遇有特殊情况,可先就餐后付券(但必须于次日内付清)。否则,由此而影响招待

4、就餐的由对口接待领导负责。实行招待就餐旬报制度。每旬末由办公室依据招待室统计各对口接待领导招待费使用情况,报告给各对口接待领导。四、招待上级及有关业务单位来宾,事前通知办公室登记。中午一律实行自助餐,禁止用酒水。晚间实行工作餐。其标准是早餐5元/人,自助餐15元/人,晚餐10元/人。因对外业务联系,确需用酒招待时,要严格控制标准。招待用酒由办公室统一配置,按统一标准安排,10人以上每桌不超过4斤,10人以下每桌1-3斤,招待用酒水的品种由矿党政办随饭菜一起安排,并做好发放记录。(酒水仅指白酒,其他类酒饮料、烟自备)。五、矿大型招待指接待上级季、年度检查和大型会议。与会人

5、员的工作就餐费用,属于政工系统必须经党委书记同意,属于行政系统必须经矿长同意,方可另行结算,不列入分线领导包干费用。大型招待费用使用由矿党政安排。并由办公室现场结算。(月度例行的集团公司部室和本矿各部室参与的各类检查验收活动属各分线领导负责结算)六、因业务工作需要在市区营业饭店或在外地招待用餐的,事前政工系统须经党委书记批准,行政系统须经矿长批准。所发生的费用,列入其招待费用定额内,按规定程序审核签字,在2交对外用餐发票时,同时交纳与发票等额的代币券,或从次月的定额标准中核减,办公室办理登记报销手续。七、正常情况下,庞庄井月招待费不超过3.5万元,张小楼井不超过1万元,东城井不超过0

6、.7万元。本规定自2008年3月1日起执行。张小楼、东城井依据此规定制定相应规定,报矿党政办公室备案。附:对口接待范围及承包费用定额标准二五年二月二十五日对口接待范围及承包费用定额标准一、对口接待范围。1、省、市以上领导、集团公司副总以上领导、集团公司党政办公室、组织部、老干部处、市、县、区公安政法系统来人由矿长、党委书记负责。2、集团公司纪委、宣传部、团委、人武部、公安处、教育中心、新闻中心、派出所由党委副书记负责。3、集团公司工会系统来人由工会主席负责。4、集团公司总工程师室、设计研究院、规划发展部、水文地质、通防系统、矿业建设监理公司(不含机电、运输系统)、技术监督处、基建

7、部门来人由总工程师负责。5、生产技术部、矿业公司来人由生产副矿长和生产副总负责。6、矿业建设监理公司机电运输系统、通讯计算机处、供电处、机电设备租赁公司来人由机电副矿长和机电副总负责。7、安全监察部、救护大队、市安委会来人由安监处长负责。8、劳动工资部、财务部、经营管理部、物质供销公司、煤炭运销公司、内部银行、房地产管理处、煤款结算中心、投资管理中心、审计处、代记帐公司来人由经营副矿长负责。9、征迁处来人、矿乡关系、外出创业来人由征迁、外出创业副矿长负责。其中征迁招待费用由征迁费用列支。10、市、县、区交巡警、收费站、市、县、区、乡对口业务部门来人、上级大型招待由矿党政办负责。11、凡集团公司

9、理、董事长审批。(2)销售部门经办人员实际每笔支出业务招待费之前必须事先填写业务招待申请审批单,经总经理批准后方可列支,未经事先批准者一律不得报销。2、业务招待费列支标准如下:在外面出差一般情况不允许招待费开支;客户来厂招待:业务员级招待标准50元/位,经理级招待70元/位;公司级主管领导招待标准须事先请示总经理批准确定。43、其他业务、管理部门确需招待来客的参照本规定执行。4、报销审批手续(1)经办人员必须在每笔招待支出发生后的二天内将业务招待申请审批单连同合法、合规票据报送财务部经办会计初审。(2)财务部经办会计初审无误后报送财务部经理复审,再转报总经理审批。5

10、、本规定自公布之日起生效。附件:业务招待申请审批单日期:2006年月日经办部门:_经办人:_来客单位来客姓名及职位招待理由:申请支出金额(大写):¥:_元年度支出计累计支出可用划数额总经理审批意见:销售副总经理审核意见:实际支出金额(大写):单据张¥:_元数总经理审批意财务部经理复审经办会计初审意销售副总审核意见:意见:见:见:厂内业务招待费实行“指标分解、分口负责、控制使用”的管理原则,把年度指标分口下达到分管厂领导掌握和控制使用。明确了招待费使用的范围和客餐、工作餐标准。强调了厂外接待及招待费报销程序,坚持“先申报、后审批、再使用”的原则,坚持对

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1.招待费差旅费会议费等七项费用的管理技巧今天给大家提出一个全新的分类的方法,叫做“主动型支出”和“被动型支出”,比如业务招待费、公务用车费(车辆费)、会议费、办公费、差旅费、广告费、促销费、投标费、售后服务费、通关费等费用,它实际上是与做事的方式是有关系的,称之为“主动型的支出”。主动型的支出的特点是弹性系数比较大,就是事情多了它就https://www.shui5.cn/article/97/107317.html
2.日常费用支出管理办法(精选8篇)6、本办法所称的费用支出主要包括业务招待费、办公费、通讯费、会务费、差旅费等费用。 三、业务招待费 业务招待费是指公司因经营业务工作需要或重要接待活动而支付的必要费用开支: 1、招待用的茶叶、香烟、礼品等由接待部门提出需求计划,报财务部门审批后进行购买; https://www.360wenmi.com/f/filerzwlm0nq.html
3.最新办公室节能降耗合理化建议(实用9篇)在办公室扎口负责的业务招待费、办公费、车辆费、会议费等方面,进一步明确预算管理办法和管理流程,明确相关岗位人员的责、权,加强培训和指导,让每位员工都知道在自己岗位上,就要按照节能标准规范去工作,执行中不能因人而异,尤其强调绝不允许预算外开支,严格杜绝费用浪费。 (二)进一步加强业务招待费事前控制。要求http://cooco.net.cn/zuowen/2758436.html
4.纪委监委查账的基本方法和技巧(建议收藏)澎湃号·媒体首先分析支出项目增减变化情况,查看有无异常现象,如有的单位自某个月开始加班费、值班费、招待费等不合理支出没有了,而办公费、维修费等却突然增加了。其次要审查会计凭证后所附的原始单据,考究其真伪。最后关注账面上违反常规的奇异收支事项,如发现支付汽车保险费的车辆总数超过固定资产中的车辆总数。https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10550909
5.杭州市公务接待标准13篇(全文)二、职务消费公示的内容及项目 :主要包括领导干部本人由公款支付的办公费、差旅费,车辆 费(不含 司机 的补助,车辆的保险)通讯费,书报费,异地招待费,购置费,医药费,各种补助经费和其它职务有关的公 款消 费,配备相对固定公务用车领导的车辆开支费用及其司机因公报销的费用,都要纳入领导干部职务消费的内容的公示,领https://www.99xueshu.com/w/filezika7hvv.html
6.财务部固定资产管理规章制度(通用11篇)(二)报销费用时必须填写“费用报销单”,所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列,并计算好出差天数,住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写,粘贴要求整齐、美观; https://www.cnfla.com/zhidu/62133.html
7.财务管理制度热3.食堂的差旅费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出,须经食堂负责人审核,报学校校长审批后,向食堂事务长办理报销手续,直接列入当月支出。以上费用报销时必须使用税务发票(如饮料、电话费、办公费等可到超市采购、食堂不得列支烟酒等招待费) 4.食堂需购置固定资产,由食堂负责人提出申请,报学校校长审核,审批同意后,https://www.ruiwen.com/zhidu/5379576.html
8.最新财务管理规章制度汇集十二篇(二)报销费用时必须填写“费用报销单”,所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列,并计算好出差天数,住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写,粘贴要求整齐、美观; (三)报销程序:经办人→财务部https://www.liuxue86.com/a/5075065.html
9.老板抽烟的支出能不能计入管理费办公费老板抽烟的支出能不能计入管理费办公费 按一般账务处理: 公司购买的烟酒等,可记入管理费用-业务招待费; 1、如果是用来销售的,则记入"库存商品"; 如果是用来发给职工的,则记入"应付职工薪酬--职工福利费"; 如果是用来招待客人的,则记入"管理费用--业务招待费". http://www.canet.com.cn/shiwu/830874.html
10.2023年财务管理工作整改报告20__年-20__年__月招待费烟酒发票共计__,__元,其中将村部分餐费、烟发票计入“管理费用-办公费、会议费”科目合计金额为x,__元,如:20__年x月x#凭证付烟酒x,__元计入办公费,20__年x月__日#付烟酒x,__元计入会议费。我社区针对其他科目列支招待费的问题,今后将严格按照资金的实际使用情况,计入相应https://m.zuowendang.com/fanwen/1684454842.html
11.业务招待费烟酒及办公用品财务管理办法业务招待费、烟酒及办公用品财务管理办法 为规范我所业务招待费用支出、烟酒办公用品的购进、领用管理等工作,特制定本办法。一、业务招待费 (一)办理业务招待银行卡一张,金额两万元整,专门用于业务招待支出,卡中金额不足时由财务及时补充,该卡由出纳保管。 (二)业务招待卡的领用及费用结算 1、本所副总经理以上https://doc.mbalib.com/view/m/13fbefcc96595660c270806d209cb2ba.html
12.控制餐饮日常经营费用的18个办法燃料费 电费 水费(中水的利用) 折旧费 证照手续费 餐损费 (千分之二千分之五) 交通费 维修费 易耗品 洗涤费 福利费 电话费 (通讯费用) 宣传费 (广告) 办公费 公关招待费 绿植养护费 语虚将从这18个方面为大家一一阐述具体控制管理的方法 重点:费用总负责一般状况是总经理 http://www.360doc.com/content/20/0512/14/68370583_911770962.shtml
13.企业部门规章制度(精选7篇)2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: 1)交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2)膳宿费系指膳食费及宿费。 3)特别费系指因公支付邮电或招待费等。 3、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回http://www.gzcl999.cn/zhize/5596.html
14.烟酒茶叶除了计入招待费,还可以计入什么费用实务财税问答除了可以计入招待费之外,烟酒茶叶类还可以计入办公费和外职工资等费用,即办公费包括人员的办公用品、办公用烟酒茶叶等;外职工资是指给外聘的临时工或者外部专家酬劳,可以是钱也可以是物品,而物品中就包括烟酒茶叶类。此外,烟酒茶叶还可以计入会议费,特指会议中用来作伴托的烟酒茶叶类,比如会议中会准备咖啡、茶叶等给https://m.chinaacc.com/wenda/detail/xt/7297507
15.财务统计报表管理制度(通用13篇)三、业务招待费 业务招待费支出按照必需节俭的'原则,根据年初财务预算实行总量控制;单位来人来客必须经单位主要领导同意后方可招待。其招待标准为:地厅级:450元以内/桌;县处级:350元以内/桌;乡科级:250元以内/桌;其他人员150元以内/桌(以上标准不含烟酒)。在酒店、餐馆签单必须经单位主要领导同意,未经领导批准或超https://www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/20220326082919_4921154.html